你好 借:原材料 贷:银行存款
蓝天公司12月份发生的各项经济业务如下(假定发出材料及库存商品均按加权平均法计价): (1) 12月1日,收到L公司上月欠款90000元,M公司上月欠款100 000元,存入银行。(2)向N公司购入甲材料1000千克,材料已验收入库,收料单第.1801号,货款63 600元尚未支付,运杂费1400元已用银行支票付讫。材料按实际采购成本转账。 (3) 12月2日,发出甲材料1250千克,领料单第2801号,其中制造A产品用料1000千,其余材料 (4)12月3日,发出乙材料1500千克,领料单第2802号,用于B产品生产。 (5)12月4日,开出支票支付上月应交税金113 000元,应付利润50 000元。 (6) 12月4日,以现金225元支付零星管理费用。 (7)12月5日,开出支票支付上月所欠H公司账款。 (8) 12月5日,支付上月所欠职工工资96 000元。 (9) 12月6日,购入乙材料500千克,已验收入库,收料单第1802号,开出支票支付货款22500元。材料按实际采购成本转账。 (10) 12月6日,售出A产品750件给L公司,货款165000元尚未收
(2)12月5日,从工厂购入甲材料4000千克,每千克5元;乙材料5000千克,每千克7元;收到增值税专用发票张。货款以银行存款支付,材料尚未验收入库。(3)12月6日,以银行存款支付上项材料的运杂费2000元,按甲、乙两种材料的重量比例计入材料采购成本。(4)12月8日,结转从工厂购入材料的实际采购成本。求一下会计分录
12月6日购入乙材料500千克,已验收入库,收料单第1802号开出支票支付货款22,500元,材料按实际采购成本转账会计分录
12月2日,发出甲材料1000千克,材料已验收入库,收料单第1801号,贷款63600元尚未支付,运杂费1400元已用银行支票付讫。材料按实际采购成本转账。
12月2日,发出甲材料1000千克,材料已验收入库,收料单第1801号,贷款63600元尚未支付,运杂费1400元已用银行支票付讫。材料按实际采购成本转账。
老师好,怎么能在金蝶K3里面查每个原材料的明细?
老师,我们公司平时装集装箱,买乱七八糟的一些东西,确实都是办公用的,但是都没有发票只有收据和老板私人代付的付款记录,我可以入账吗,来年我汇算调增
老师,你的意思是差额征收全额开票,只是账上确认税额的时候是按发票税额确认,然后实际申报的时候会把扣除部分减去吗
老师,我为了让财务账与仓库盘点一致,现在这个材料领用凭证是负数,这样做行吗?
老师们,今年3月刚成立的小规模物流公司,业务不多,所以没招聘正式员工和司机,也没有买货运车,所以从3月份找第三方平台发布运输服务信息,那个平台上就有司机会联系我们,截止目前已经为客户服务运输了十几车,每次都是等待司机把客户的货物运输到达确定没问题了我们有项目负责人私人垫付私转给司机,司机会接下一单运输服务原因,不会给我们去税局代开发票,但谈价时只扣了3%点的税金,我们办公点也距离运输起点和终点都比较远,司机的个人身份证号给我们也不划算搭车费去税局代开发票,请问我们能否按照临时员工个人劳动报酬所得在每月个人所得税申报里申报了?就司机的这个工资当做是我们的成本行不行?
老师,这个入帐标识是指取得的进项票做了帐务处理做了税前扣除,就作入帐标识,我收票方作了入帐标识,开票方就不能红冲了,是这意思吗?
老师 我要开水电费发票给其他单位 其实是分摊的 没有赚钱 我在税务系统中 税务分类编码是什么
23年汇算清缴申报表之前更正两次了,发现有错误在此更正,现在需要税务局批准,是传到税管员那里了吧,会不会惹麻烦呀,查账,问询啥的?有点害怕 现在显示待签收
只要董孝彬老师回答,不要其他老师回答,老师这个供应商好解决,他就送了一次货,也开了发票的就是年前12月送的货,然后我在2月份支付的
像房屋维修费,设备修理费等,不超1万,未签订合同的,凭发票入账的还需要缴纳印花税吗