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Q

该公司2019年5月月初有留抵税额5500元,本月发生以下经营业务:纳税人,O1)从某农业生产者处收购花生,开具的收购凭证上注明收购价格为5o000元,货物,甲公司验收入库,支付某运输企业(一般纳税人)运费并取得增值税专用发票,注明运费S00元。适用税率9%6,税款45元。收购的花生直接用于出售施以木公司自(2)销售制食品给某商场,开50万元备车躺送货上门,另开具增值税专月X(3)销售热食制品给某连锁超万元。委托某货运公司运送货物,代垫运部分橡将其转交给该超市。(4)销售副食品给乙公司,开用费2000元,并开具普通发票。委开具费,取得铁路部门开具的增值税专月(5)从某设备厂购进检测设备万元支付运费并取得增值税专用发票,注房地(6)购进自用货运卡车一辆,支,市金(7)上月购进的某免税农产品(3000元,其中含运费100元。认证(8)将一辆总经理自用的轿车出售该车为2016年5月购入,购进时按规定不得抵税也未抵扣过税款,现出售价款为38000元,由车管所开具机动车销售统一发票。(9)公司所拥有的农场玉米收成,全部出售给某超市,开具农产

2022-05-02 20:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-02 22:22

你好请把题目完整发一下

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快账用户7itj 追问 2022-05-02 22:50

品销售发票,注明销售价格为21000元。(10)将一台暂不需用的设备出相收取当月租金,开具增值税专用发票,注明租金504000元,适用税率13%,增值税款520元。(11)为某厂商(小规模纳税人)提供设备维修服务,开具普通发票,收取服务费3000元。(12)购置并更换用于防伪税控系统开具增值税专用发票的计算机一台,取得的增值税专用发票注明价款8000元,税款1040元。(13)将公司自产的花生油发放给员工作为福利,成本为5000元,同类产品市场售价为8000元,未开具发票①计算销项税额②计算可抵扣进项税额③计算应纳税额

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齐红老师 解答 2022-05-03 06:08

业务1可以抵扣进项税额50000*0.09+45=4545 业务2销项税额是50*0.13=6.5=65000 业务3怎么没有数字呢

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快账用户7itj 追问 2022-05-03 11:39

业务三销售熟食制品给某连锁超市,开具增值税专用发票注明不含税价款65000元,并以该公司自备车辆送货上门,开具专票注明运费800元,适用税率9%,税额72元问题:3.要求:根据上述内容:(1)计算当月南方食品有限责任公司发生的销项税额;(2)计算当月南方食品有限责任公司可抵扣的进项税额;(3)计算当月南方食品有限责任公司应纳增值税税额;

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齐红老师 解答 2022-05-03 14:53

业务3销项税额的计算65000*0.13=8450 业务4运费金额是多少呢

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快账用户7itj 追问 2022-05-03 16:22

(4)销售副食品给乙公司,开具增值税专用发票上注明价款500000元,另收取品牌使用费2000元,并开具普通发票委托铁路运输部门将货物运送到乙公司,由本公司承担运费,取得铁路部开具的增值税专用发票,注明运费3000元,适用税率9%,税款270元(5)从某设备厂购进检测设备一台,取得的增值税专用发票上注明价款300000元,另﹣支付运费并取得增值税专用发票,注明运费2000元,适用税率9%、税款180元购进用货运卡车一辆,支付不含税价188000元,取(7)上月购进的某免税农产品(已抵扣进项税额)因保管不善发生霉烂变质,账面成本3000元,其中含运费100元(8)将一辆总经理自用

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齐红老师 解答 2022-05-03 17:16

业务4销项税额的是500000*0.13=65000 可以抵扣进项税额270

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齐红老师 解答 2022-05-03 17:17

业务5可以抵扣进项税额是 300000*0.13+180+188000*0.13=63620

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你好请把题目完整发一下
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同学你好 你这个题目还想还不完整哦,你想求解什么呢
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你好,学员,具体哪里不清楚
2022-10-17
你好,题目要求做什么?
2022-03-21
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