你好,需要做凭证处理这个进出情况
我的应付账款比较多,这个应付账款,就是我去我们商城买产品,差不多一两个月让公司开一次发票给我,当时代理会计把这些账作为应付账款,我现在想把备用金的取出来,用库存现金的方式,来付这个应付账款,分录要不要写应交税费?需要票据什么的吗?我问这边的会计老师,她说要把我实际付出的凭证打出来,但是我实际付款出去都是用微信或是支付宝付出去的,账单有点多,不方便每一笔做,而且账上的应付账款都有对应金额发票的,公司给我开的发票,也是打了折的,和我实际支付宝付出去的账也不一样,我也没办法公对公付款,那我现在做账的话,就借应付账款,贷库存现金,然后附张领款凭证行不行?
老师我想问下我们卖车的,然后这个月进项不够让老板下面其他店开了几台车发票进来,然后做了合同先预付5万块押金给对方公账上,我们打算这两个月里面把这几天车再还给对方,现在是这个情况,对方月底开的6台车给我们进项抵扣了,然后现在对方公司卖掉了这这6台车的1台车,那我们要高开一点发票金额开给对方吗?其次对方卖掉了这开给我们的6台车里面的1台车,那我们现在开还给对方1台车,那这台车款他们打给我们对公吧?不然开出去发票实际没进账,不合理吧老师?该怎么弄才好
请问我们公司规定员工交报销单时会计要先入账写会计凭证,然后把报销单给出纳保管,付款后再写凭证冲挂账,但是出纳付款是在下个月或者隔几个月后才银行支付,很少当月支付?有时会出现跨年的情况,我想问一下这种情况税法上有没有问题呀?当跨年时那么他那个凭证应该要夹到哪一个月的会计凭证中呢?因为他付款是隔几个月己跨年了的,汇算清缴有问题吗?谢谢。税法不是说不是所有费用都可预提吗?
请教老师,4月本应该付给甲的款,出纳付错了给了乙,再没有跨月的情况下,乙隔了1到2天分了三次把款原路退回来本公司了,然后出纳再把款付给了原本该付给甲的款,这样的情况下,虽然本月的银行余额是一样的,需要把错误的一出3进的金额要做账反应在凭证里吗?
老师,请问,我公司做工程的小规模纳税人,因为没有进项发票,所以成本就暂估,而且以后也没有票,收到甲方的款后,老板从公司账户以借款的形式拿钱出来付给施工队,施工队也是没有发票给到我们的,这样的话,我要把应付账款跟其他应收款冲掉的话,我可以这样做分录吗?老板取钱出来:借:其他应收款,贷:银行存款,实际支付出去了,红冲暂估的成本,再做一笔:借:主营业务成本,贷:其他应收款,到了所得税汇算清缴了,就把这个付出去的钱做个纳税调整,可以吗?
老师可以发一下个税模板导出的流程吗?谢谢老师
预收账款,期末也需要调汇是吗?预收2万美金,银行存款和预收账款都需要期末调汇? 如果当月这笔预收账款办理结汇了,银行存款不用调汇,预收账款依然需要调汇,对吗
一个老板有几个工程项目挂靠我公司,我记会计科目主营业务收入-老板名字-项目名称A/项目名称B,可以这样设置吗?
老师请问重庆电子税务局网站
我怎么搜索重庆是电子税务局网站
老师可以发一个重庆地区电子税务局网站嘛,
年会餐费进啥科目,买买买
业务招待费和宣传费能用专票吗(一般人),可以用以进项税额吗 公司团建进啥费用
老师问一下药店连锁店增值税税负和企业所得税税负怎么计算上下波动率呢?波动率大约是多么呢麻烦老师说一下计算步骤谢谢老师
费用和支出有什么区别?
但是出纳为了不让我和领导们知道她汇错乱款了,所以出纳没有给我错误的一进一出的银行回单,只给了我最后一笔正确的甲的付款回单
那你让你拿回单补一下这几笔