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2、甲公司和乙公司均为增值税一般纳税人,增值税率13%。2020年8月20日,甲公司应收乙公司销货款650000元到期,因乙公司无力偿还,经协商乙公司以一台设备、一辆汽车和一批原材料抵债。根据对方开具的发票,原材料的不含增值税的公允价值为100000元,取得成本为90000元;设备和汽车的公允价值分别为250000元和150000元,该设备原价300000元,已计提折旧80000元:汽车账面原价170000元,已计提折旧30000元。甲公司已经对该项应收账款计提的坏账准备为10000元,债务重组日公允价值620000元,不考虑其他相关税费。甲公司收到原材料仍作为原材料核算;收到的设备和汽车仍作为固定资产核算。要求:编制甲公司和乙公司有关债务重组的会计分录。

2022-05-01 16:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-05-01 18:15

甲: 借:固定资产    111,000.00 原材料    444,000.00 应交税费-应交增值税-进项税     65,000.00 坏账准备     10,000.00 投资收益     20,000.00贷:应收账款    650,000.00 乙公司 借:固定资产清理    360,000.00 累计折旧    110,000.00贷:固定资产    470,000.00借:应付账款    650,000.00贷:主营业务收入    100,000.00 固定资产清理    360,000.00 应交税费-应交增值税-销项税     65,000.00 其他收益    125,000.00借:主营业务成本     90,000.00贷:库存商品     90,000.00

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齐红老师 解答 2022-05-01 18:15

甲: 借:固定资产    111,000.00 原材料    444,000.00 应交税费-应交增值税-进项税     65,000.00 坏账准备     10,000.00 投资收益     20,000.00 贷:应收账款    650,000.00 乙公司 借:固定资产清理    360,000.00 累计折旧    110,000.00 贷:固定资产    470,000.00 借:应付账款    650,000.00 贷:主营业务收入    100,000.00 固定资产清理    360,000.00 应交税费-应交增值税-销项税     65,000.00 其他收益    125,000.00 借:主营业务成本     90,000.00 贷:库存商品     90,000.00

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甲: 借:固定资产    111,000.00 原材料    444,000.00 应交税费-应交增值税-进项税     65,000.00 坏账准备     10,000.00 投资收益     20,000.00贷:应收账款    650,000.00 乙公司 借:固定资产清理    360,000.00 累计折旧    110,000.00贷:固定资产    470,000.00借:应付账款    650,000.00贷:主营业务收入    100,000.00 固定资产清理    360,000.00 应交税费-应交增值税-销项税     65,000.00 其他收益    125,000.00借:主营业务成本     90,000.00贷:库存商品     90,000.00
2022-05-01
甲债权人 借:固定资产444000 原材料111000 应交税费-应交增值税-进项税65000 信用减值准备10000 投资收益20000贷:应收账款650000乙债务人 借:固定资产清理360000 累计折旧110000贷:固定资产470000借:应付账款650000贷:主营业务收入100000 固定资产清理360000 应交税费-应交增值税-进项税65000 其他收益125000借:主营业务成本90000贷:库存商品90000
2022-04-22
你好同学,稍等回复您
2023-03-08
同学你好 稍等我看下
2023-03-08
甲 借,原材料10万 固定资产~设备25万 固定资产~汽车15万 应交税费6.5万 坏账准备1万 投资收益2万 其他收益,差额部分 贷,应收帐款65万
2021-05-29
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