借应付账款 贷库存商品9000 借库存商品 贷利润分配未分配利润 汇算清交在纳税调整明细表扣除项目其他里面调增
2019年6月在进行成本结转时,库存商品的数量多结转了0.03吨,请问现在要如何调整,分录如何做?
之前的会计做账,把2019年的库存全部结转到成本去了。现在公司销售商品,发现是2019年进的一批货。那现在该如何结转成本?需要调整2019年的库存和成本吗?
去年商品入库金额写错了,去年也存在成本结转,入库1000,写成入库10000,今年发现这个问题如何去调整,分录如何做?
老师,您好,去年因为会计差错多暂估了库存商品成本并已经结转成本,那今年调账是做借:应付账款——暂估入库 200(正确金额) 贷:库存商品 200 然后再做比调整成本的分录 是需要用到以前年度损益调整,去年暂估多结转了成本,那调整的话以前年度调整应该在借方还是贷方
老师,去年暂估入库了一批库存商品,分录是借库存商品贷应付账款_暂估,去年已经做了成本结转,今年,这批商品自己做。入库是借库存商品贷生产成本,那这个应付账款应该怎么冲,金额没有误差。
一般纳税人人力资源公司发工资开一张普票,收入开专票,都是按5个点开是吗,普票这5个点需要交税吗
收到光华公司投入设备一台价值二十万元增值税额为二千六百二万零
说单位未填报A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表,我不知道这个表格在哪里填写
公户开具了发票,钱转到私人账户了。怎办
6日,收到福州制糖厂发来白砂糖16000千克,每千克3元,验收时实收16054千克,储运部门转来收货单(入库联)和商品购进溢余报告单,溢余原因待查。
月末结转时,生产领料怎么结转,不能一键结转
老师您好我们10月补缴了六个月的社保我报个税还要平均给每个员工在社保数上给加上吗?
老师,当月的销项和进项抵消后,剩余的进项都转到转出未交增值税,然后再转到未交增值税,这样操作可以吗,转出未交增值税我的理解是转出当月未交的,如果与进项抵消了留抵可以不结转,如果销项>进项,可以以上操作,这样理解对吗
你好老师,技术服务合同4920元需要三家询价吗
我们收到一张5000元的代开劳务发票,我们已经支付给对方5000元,个税要我们承担怎么做分录?
不是金额写错了,是产品数量写错了,导致产品单价特别低,不好意思
入库的不对 结转的成本对吗 如果是的话进销存入库做一个负数9000就可以
入库不对,结转成本肯定不对,因为我们是利用软件自动结转成本,最终结转的成本特别低
你好,那你坐上面的分录不就可以啦
然后在进销存里面录入一个负数库存
意思是先做一个分录去调整库存商品,冲掉多入的部分(单价按照之前入错的去冲),然后在做个调整结转成本的冲减利润
你好 是的 是这么做的