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请问老师,抵减税款怎么做账务处理?

2022-05-01 06:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-01 06:18

你说的加计抵减么

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齐红老师 解答 2022-05-01 06:20

借:应交税费-未交增值税 贷 :其他收益

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快账用户2269 追问 2022-05-01 06:52

不是。是“六税两费”的50%减免,税局说不退了用于抵了该交的税款。那抵税的分录怎么做?

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齐红老师 解答 2022-05-01 07:03

红字冲销前期计提税金 然后重新计提准确金额的分录即可

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齐红老师 解答 2022-05-01 07:09

税务局应该退你的钱或者更正后你多支付的资金挂其他应收款 你后期交税不用支付直接冲销其他应收款

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快账用户2269 追问 2022-05-01 07:29

您的意思是办理减免时:借其他应收款-减免税款 贷税金及附加。等实际抵减时:借应交税费 贷其他应收款。是这个意思吗?

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齐红老师 解答 2022-05-01 08:01

是的 这样处理跟收到退税在交税 没啥区别的

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快账用户2269 追问 2022-05-01 08:01

好的。明白了

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齐红老师 解答 2022-05-01 08:03

好的 祝同学工作顺利

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计算加计抵减 借:应交税费 - 应交增值税-进项加计抵减额   贷:其他收益 - 其他/营业外收入-加计抵减 抵减应交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费 - 应交增值税-进项加计抵减额1
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