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2019年12月5日,甲公司向乙公司销售一批产品。产品生产成10000元,合同约定销售价格为20000元。增值税税额为2600元。(1)假定合同约定验货付款,甲公司与乙公司验货并付款后,向其开具发票账单。2019年12月20日,乙公司在验货时发现产品质量存在问题,要求甲公司给予10%的价格折让。甲公司同意给予折让,乙公司按折让后的金额付款。(2)假定合同约定交款提货,甲公司与乙公司付款后向其开具发票及提货单。2019年12月20日,乙公司在验货时发现产品质量存在问题,要求甲公司给予10%的价格折让。甲公司同意给予折让,并退回多收货款。(3)假定合同约定交款提货,甲公司与乙公司付款后开具发票及提货单。2020年1月5日乙公司在验货时发现质量存在问题,要求甲公司给予10%的价格折让。甲公司同意并退回多收货款。甲公司按净利润的10%提取法定盈余公积。所得税税率为25%①以上三种情形分别进行账务处理。②将折让换为“退回,分别进行账务处理。会计分录

2022-04-29 19:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-29 20:32

你好需要计算做好了给你

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齐红老师 解答 2022-04-30 13:39

1借应收账款22600 贷主营业务收入20000 应交税费应交增值税销项税2600 借主营业务成本10000 贷库存商品10000 借主营业务收入2000 应交税费应交增值税销项税260 贷应收账款2260 借银行存款20340 贷应收账款20340 2借银行存款22600 贷主营业务收入20000 应交税费应交增值税销项税2600 借主营业务成本10000 贷库存商品10000 借主营业务收入2000 应交税费应交增值税销项税260 贷银行存款2260 3.

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