借:原材料,10500 应交税费—应交增值税—进项税,1345 ,贷:银行存款 11845
2019年9月有关材料材料采购业务如下:(1)5日,购进甲材料一批,价款6000元和增值税税额960元已付,材料已验收入库。(2)7日,向长江公司购进乙材料一批,价款为30000元,增值税税额为4800元,对方代垫运杂费500元,款已付,材料未到。(3)9日,上列材料到达,已如数验收入库。(4)10日,按合同规定向上海钢厂预付10000元购钢材。(5)16日,向余进煤矿购入原煤20吨已验收入库,结算凭证未到。(6)20日,余进煤矿的结算凭证到达。承付3978元。其中价款为3200元,增值税税额384元,对方代垫运杂费394元。(7)23日,上海钢厂发来A钢材15吨,价款为21000元,增值税税额为3570元,对方代垫运杂费730元,款项共计25090元,钢材已验收入库。(8)24日,补付上海钢厂材料款15090元。检(9)25日,采购丙材料一批,价款为20000元,增值税税额为3200元,当即签发商业承兑汇票一张(面值23200元,承兑期一个月),料未到。
2019年9月有关材料材料采购业务如下:(1)5日,购进甲材料一批,价款6000元和增值税税额960元已付,材料已验收入库。(2)7日,向长江公司购进乙材料一批,价款为30000元,增值税税额为4800元,对方代垫运杂费500元,款已付,材料未到。(3)9日,上列材料到达,已如数验收入库。(4)10日,按合同规定向上海钢厂预付10000元购钢材。(5)16日,向余进煤矿购入原煤20吨已验收入库,结算凭证未到。(6)20日,余进煤矿的结算凭证到达。承付3978元。其中价款为3200元,增值税税额384元,对方代垫运杂费394元。(7)23日,上海钢厂发来A钢材15吨,价款为21000元,增值税税额为3570元,对方代垫运杂费730元,款项共计25090元,钢材已验收入库。(8)24日,补付上海钢厂材料款15090元。检(9)25日,采购丙材料一批,价款为20000元,增值税税额为3200元,当即签发商业承兑汇票一张(面值23200元,承兑期一个月),料未到。分路数字都写出来。
题]甲企业2019年8月1日采购钢材一批,价款为10000元,增值税税率为13%,对方代垫运费500元,增值税税率为9%,货款已用转账支票支付,材料已验收入库。请做会计分录?
2019年8月6日,甲公司从乙公司购入A材料11吨,单价1 800元,总计19 800元,增值税率13%,增值税2 574元;运杂费200元,增值税率9%,增值税18元,价税费均以银行存款支付,材料已验收入库。该批材料计划单位成本2 000元。 做出购入材料及验收入库的会计分录
1.资料】华星工为增值税一般纳税人,202×年9月发生下列材料采购业务: (1)从长虹工厂购入甲材料300千年200元,适用的增值税税率为13%;运费200元,适用的增值税税率为9%,全部款项尚未支付,材料已验收入库。 (2)以银行存款预付中原工厂购买乙材料款30000元。 (3)从喜丰工厂购入甲、乙两种材料,甲材料150千克,每千克200元;乙材料150千克,每千克120元,增值税税率为13%。购入材料时发生运费1500元(不含税),增值税税率为9%(材料运费按两种材料重量比例分配)。款项已全部支付,材料尚未送达。 (4)上述从喜丰工厂购入的材料送达,验收入库。 (5)以银行存款支付前欠长虹工厂货款70422元。 (6)收到中原工厂发来的乙材料200千克,每千克120元,增值税税率为13%,对方代垫运费1000元(不含税),增值税税率为9%。材料已验收入库,余款已退回。 (7)购入机器设备一台,单价50000元,增值税税率为13%,价税合计56 500元。款项已用银行存款支付。 【要求】根据上述资料编制会计分录。
不是高新技术企业,但老板想申请高企。假如今年申请。那么24-23-22年这三年能用研发费用支出这个科目做凭证吗?还是凭证不用改。只做出研发辅助账来,不用管记账凭证就行?
第一次申请高企需要具备哪些条件?谢谢你了
今年公司想认定高新技术企业,那么2024-2023-2022年的账务,在相应年份申报企业所得税时按照不是高企来申报吗?只有认定为高企了,才能申报时享受高企优惠政策吗?
纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税 为什么 技术转让又按销售无形资产缴纳增值税呢?
创维儿童学习机型号:SKY-RJ-813的激活码
汇算清缴时 500万以下设备器具一次性扣除怎么填
请有经验老师,回复 本人要离职了,公司申报工资,大概私户发放了30万左右工资,请问,会计离职需要写个说明情况说明,说是老板同意这么做的,因为以前老板威胁会计,摆臭脸,说是本地区销售没有一个交个税的,顺最好不要让他们交
个体户1月核定征收,2月改查账征收,1月的收入与费用要计入一季度一起算吗?还是直接从2月开始做账?
老师我单位污水处理厂,处理后的再生水,我单位再次深度处理后销售给企业使用,我单位要给企业开具发票,发票开什么内容,我单位是ppp项目
老师,若税务局稽查发现跨年发票会怎样?