你好同学,你因为发票是四月份的,你做到今年就可以的。
你好,请问供货商4月份开了发票 实质上货款是去年11月和12月的,当时也没有预估也没有计提,已经做了汇算清缴,现在怎么入账呀,正常入吗
你好,请问供应商4月份开了发票过来,但 实质上货款是去年11月和12月的,当时也没有预估也没有计提,已经做了汇算清缴,现在怎么入账呀,正常入吗
老师 这几天准备做汇算清缴时 发现2022年3月份有一笔暂估库存商品入账 19万元,并结转了成本,到现在都没有发票没有冲回,如果反结账到12月份 但是是12月在4季度时已经预交过所得税了 ,并且2023年已经做了3个的账务了 年初数也要变,问怎么处理最好!
7月份货到了,通常来说要到8月份对了账之后才给我们开发票,7月份的货款是不是要计入记应付账款-暂估,货物又已经卖出去了,但是如果发票一直到汇算清缴的时候也没有给我们,怎么办?或者说发票压根就没有又怎么做账?
你好老师,请问2021年和2022年购买的库存商品,当时没有发票就没入账,也没暂估,商品购买次月就已销售也确认了收入!我们是小企业会计准则,2024年11月份发票收到了,可以在这个月入账并结转成本吗?应该怎么做
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
金额有6 7万,会有影响吗
你好,没影响的,这种在实操中会经常遇到的。