你好 可以的,这个你按照13%来抵扣是可以的
老师,我公司是混合业,有运输,也有销售货物,这个月购进一批货物,带增值税专用发票,还没销售,不过有运输业务有进有销,我纠结这批货物发票进项税额能不能抵扣运输业务该交的增值税
请问老师,我们是零售商业公司,销售货物有13%税率,有9%税率,分别核算的,进项要分别抵扣,还是把13和9的税额算出来,抵扣一个总的税额?
王老师,您好,请问一下,我所在的公司是生产农药的,销项税是9%,购进的货物是有专票是13%,可以直接抵扣13%?
老师,请问下,我一个产品是以13的增值税进项进来的。销售时候开的普通发票,那么我13的进项可以用来抵其它货物吗?
我想问一下 本月我收到货物的发票税点是13% 我申请了这些货物开具简易征收的发票3%的。另外我也有开具其他货物发票13%的,我13%的销项税可以抵扣进项税的13%吗
这个消费税征收管理的纳税义务发生时间,这里的销售和自产自用,还有进口这 3 个老师说同增值税一样,我在增值税里没看见啊,他啥意思?
委托加工收回的消费税如果直接用于出售是不用交消费税,是因为在把这个货物委托别人的时候已经交过了,所以不交对吗?
关税为啥是 10800✖️14% 啊?他不是关税计税价格,加关税吗,✖️14% 是啥
这道题的算是为啥 20✖️2000 啊啊啊啊
委托加工组成计税价格这里,委托加工应收消费品,为啥委托方不是增值税纳税义务人啊?
这个为啥要 5989-5085 啊? 金银首饰是安实际收取的不含增值税的全部价款征收消费税。非金银首饰是以新货物的销售额作为消费税的计税基础,不扣减旧货物的回收价格
月薪3500,月休4天,上了13天班,还休息了两天,怎么算
这个后边为啥是 20✖️2000 啊
过节买包包,首饰,烟酒,送客户,开普通发票,记哪个科目?可以抵扣企业所得税吗?
老师,税务疑点,这个是什么意思?税款所属期起:2023-01-01,税款所属期止:2023-1231,业务招待费销售费用:0.00,业务招待费管理费处玛用:132113.00,业的支付账载金额:0.00,业务招待费税收金额:0.00 营业收入:10325399.84,视同销售税收金额:0.00.扣除限额:0.00,差额1:132113.00,差额2:0.00 问题类型:未据实申报业务招待大额费支山账载金额
就是我收到专票正常抵扣就行是吧
是的,这个正常抵扣就可以的,没有关系的