计入到工资薪金里面的
老师,计提公司部分给员工缴纳的社保记入管理费用,那在汇算清缴时,应该放入期间费用明细表管理费用的哪个明细里面
请问老师,职工养老保险等保险费没有计提,直接在交纳时计入管理费用,汇算清缴时填期间费用明细表,这个社保费应填在哪一栏呢
老师,我计提的员工社保费和住房公积金要填在汇算清缴104000期间费用明细表管理费用哪一项里?
老师,在填写汇算清缴的时候社保公司部分是放在期间费用明细表的哪里,是应付职工薪酬里面吗
汇算清缴时候期间费用那个表格 。。账上管理费用医社保填期间费用哪个明细里面
老师,我们公司代一个挂扣全额缴纳社保,他没工资的,分录怎么出
郭老师早上好,建筑工程公司,15%利润,35%工资人工费,20%机械租赁费,15%材料工具费,15%垃圾清理费,大概这样,然后有点招待费,这样做账合理吗
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
老师,这个分录是借管理费用,贷应付职工薪酬—社保费 我当然知道应付职工薪酬这个放在应付职工薪酬的明细表里。。那管理费用的这部分记入期间费用明细表管理费用的哪里?还是说不计入,
就进入到期间费用明细表的工资里面