咨询
Q

1/1一、甲企业自行建造仓库已做发生下列相关支出:1购入工程用材料一批300000元,增值税率13%,以银行存款支付,材料已入库。2自营工程领用原购全部物资。3.自营工程领用企业生产用A材料40000元4.工程应负担的职工工资为20000元,福利费2800元5.自营工程应付单的利息费用5740元6.最终,该工程达到预定可使用状态,转为孤单资产二、甲公司拟建仓库4月23日出包给某公司承建,按照合同规定,预先支付工程款250000元,同年10月1日在补付价款200000元,10月31日工程达到预定可使用状态

2022-04-28 10:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-28 11:05

一 1 借:工程物资                      300,000.00 应交税费-应交增值税-进项税                      39,000.00 贷:银行存款                      339,000.00 2 借:在建工程                      300,000.00 贷:工程物资                      300,000.00 3 借:在建工程                       40,000.00 贷:原材料                       40,000.00 4 借:在建工程                       22,800.0 贷:应付职工薪酬-工资                       20,000.00 应付职工薪酬-福利费                        2,800.00 5 借:在建工程                        5,740.00 贷:应付利息                        5,740.00 借:固定资产                      368,540.00 贷:在建工程                      368,540.00 二 借:预付账款                      250,000.00 贷:银行存款                      250,000.00 借:在建工程200000 贷:银行存款200000 借:固定资产450000 贷:预付账款250000 在建工程200000

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
一 1 借:工程物资                      300,000.00 应交税费-应交增值税-进项税                      39,000.00 贷:银行存款                      339,000.00 2 借:在建工程                      300,000.00 贷:工程物资                      300,000.00 3 借:在建工程                       40,000.00 贷:原材料                       40,000.00 4 借:在建工程                       22,800.0 贷:应付职工薪酬-工资                       20,000.00 应付职工薪酬-福利费                        2,800.00 5 借:在建工程                        5,740.00 贷:应付利息                        5,740.00 借:固定资产                      368,540.00 贷:在建工程                      368,540.00 二 借:预付账款                      250,000.00 贷:银行存款                      250,000.00 借:在建工程200000 贷:银行存款200000 借:固定资产450000 贷:预付账款250000 在建工程200000
2022-04-28
一 1 借:工程物资                      300,000.00 应交税费-应交增值税-进项税                      39,000.00 贷:银行存款                      339,000.00 2 借:在建工程                      300,000.00 贷:工程物资                      300,000.00 3 借:在建工程                       40,000.00 贷:原材料                       40,000.00 4 借:在建工程                       22,800.0 贷:应付职工薪酬-工资                       20,000.00 应付职工薪酬-福利费                        2,800.00 5 借:在建工程                        5,740.00 贷:应付利息                        5,740.00 借:固定资产                      368,540.00 贷:在建工程                      368,540.00 二 借:预付账款                      250,000.00 贷:银行存款                      250,000.00 借:在建工程200000 贷:银行存款200000 借:固定资产450000 贷:预付账款250000 在建工程200000
2022-04-28
一 1 借:工程物资                      300,000.00 应交税费-应交增值税-进项税                      39,000.00 贷:银行存款                      339,000.00 2 借:在建工程                      300,000.00 贷:工程物资                      300,000.00 3 借:在建工程                       40,000.00 贷:原材料                       40,000.00 4 借:在建工程                       22,800.0 贷:应付职工薪酬-工资                       20,000.00 应付职工薪酬-福利费                        2,800.00 5 借:在建工程                        5,740.00 贷:应付利息                        5,740.00 借:固定资产                      368,540.00 贷:在建工程                      368,540.00 二 借:预付账款                      250,000.00 贷:银行存款                      250,000.00 借:在建工程200000 贷:银行存款200000 借:固定资产450000 贷:预付账款250000 在建工程200000
2022-04-28
一 1 借:工程物资                      300,000.00 应交税费-应交增值税-进项税                       39,000.00贷:银行存款                      339,000.002 借:在建工程                      300,000.00贷:工程物资                      300,000.003 借:在建工程                       40,000.00贷:原材料                       40,000.004 借:在建工程                       22,800.00贷:应付职工薪酬-工资                       20,000.00 应付职工薪酬-福利费                        2,800.005 借:在建工程                        5,740.00贷:应付利息                        5,740.00借:固定资产                      368,540.00贷:在建工程                      368,540.00二 借:预付账款                      250,000.00贷:银行存款                      250,000.00借:在建工程200000贷:银行存款200000借:固定资产450000贷:预付账款250000 在建工程200000
2022-04-28
您好 请问是需要写分录么
2022-04-28
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×