你好 2、从东方公司购入需要安装的设备 借:在建工程 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款 借:在建工程 ,应交税费—应交增值税(进项税额),贷:银行存款 借:在建工程,贷:原材料 借:固定资产,贷:在建工程 4、(1)12月1日与A公司签订合同购入甲材料一批,合同规定先预付货款总额80000元的70%。12月3日已用银行存款支付56000元 借:预付账款,贷:银行存款
2、从东方公司购入需要安装的设备一台:(1)买价100o00元,增值税13000元;运费10000元,增值税900元,款项全部未支付。设备已收到并交付安装。(2)设备由东安公司安装,支付安装费10000元,增值税额900元。(3)安装过程中领用甲材料2000元。(4)设备安装完毕,经验收设备达到可使用状态并交付使用。
根据下列业务,编制会计分录:2、从东方公司购入需要安装的设备一台:(1)买价100o00元,增值税13000元;运费10000元,增值税900元,款项全部未支付。设备已收到并交付安装。(2)设备由东安公司安装,支付安装费10000元,增值税额900元。(3)安装过程中领用甲材料2000元。(4)设备安装完毕,经验收设备达到可使用状态并交付使用。4、(1)12月1日与A公司签订合同购入甲材料一批,合同规定先预付货款总额80000元的70%。12月3日已用银行存款支付56000元
根据下列业务,编制会计分录:2、从东方公司购入需要安装的设备一台:(1)买价100o00元,增值税13000元;运费10000元,增值税900元,款项全部未支付。设备已收到并交付安装。(2)设备由东安公司安装,支付安装费10000元,增值税额900元。(3)安装过程中领用甲材料2000元。(4)设备安装完毕,经验收设备达到可使用状态并交付使用。4、(1)12月1日与A公司签订合同购入甲材料一批,合同规定先预付货款总额80000元的70%。12月3日已用银行存款支付56000元
根据下列业务,编制会计分录:2、从东方公司购入需要安装的设备一台:(1)买价100o00元,增值税13000元;运费10000元,增值税900元,款项全部未支付。设备已收到并交付安装。(2)设备由东安公司安装,支付安装费10000元,增值税额900元。(3)安装过程中领用甲材料2000元。(4)设备安装完毕,经验收设备达到可使用状态并交付使用。4、(1)12月1日与A公司签订合同购入甲材料一批,合同规定先预付货款总额80000元的70%。12月3日已用银行存款支付56000元
【练习】ABC公司于1月10日购入一台需安装的设备,用银行存款支付下列款项:设备买价200000元,增值税26000元;运费价款3000元,税额270元;保险费价款2000元,税额120元。安装过程中领用原材料2500元。1月20日,设备达到预定可使用状态,交付使用。1.购入设备2.安装设备3.设备达到预定可使用状态
老师,四月份给客户开的发票,现在还可以作废吗?
老师,账面上其他应付款-法人和其他应收款-法人可以对冲吗?
这道题中的营业外支出0.352怎么计算出来的啊?
公司采购一台机器人6.8万作为项目备用机,这个 进项可以正常抵扣的了?机器在自己公司入账固定资产?每月折旧?
比如我A产品进价600,B产品进价400,然后AB两样组合一起卖售价为4000,开票时,AB两样产品各自占的金额是多少呀
25题问的是应计提的存货叠加准备,为啥不是D而是-2呢?@朴老师
有几个问题老师,我们是小规模企业,1.去年个人给我们公户打款,今年五月让我们给他开发票,发给我一个公司的的开票信息,能开吗?2.我们做赛事课程服务的,开票类目开现代服务*赛事服务可以吗?,3.还有我们老板说让我们部分没开的预收款做无票收入了怎么做呢?会计分录怎么做?
一般纳税人上个月开票发现问题,这个月要红冲,影响5月报税吗?
收到的农产品免税发票,应该怎么做账?
老师您好固定资产原值480万21年1月购入、算月折旧额和年折旧额怎么算呢
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