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甲公司为增值税一般纳税人,增值税率为13%,2021年12月份发生如下业务:1.12月5日,向乙公司赊销商品一批,按照商品价目表标明的价格计算的金额为1000万元(不含增值税),由于是成批销售,甲公司给予乙公司10%的商业折扣,满足收入确认条件。2.12月9日,因客户破产,有应收账款40万元不能收回,确认为坏账。3.12月11日,收到乙公司前欠销货款500万元,存入银行。4.12月21日,收到已转销为坏账的应收账款10万元,存入银行。5.12月30日,向丙公司销售商品一批,增值税专用发票上注明售价100万,增值税13万,满足收入确认条件,收到丙公司开来的一张面值113万的银行承兑汇票。要求:根据上述资料,编制甲公司12月份相关会计分录(单位:万元)

2022-04-26 20:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-26 20:11

您好 1.12月5日,向乙公司赊销商品一批,按照商品价目表标明的价格计算的金额为1000万元(不含增值税),由于是成批销售,甲公司给予乙公司10%的商业折扣,满足收入确认条件。 借:应收账款 900%2B117=1017 贷:主营业务收入1000*0.9=900 贷:应交税费-应交增值税-销项税额  900*0.13=117 2.12月9日,因客户破产,有应收账款40万元不能收回,确认为坏账。 借:坏账准备 40 贷:应收账款 40 3.12月11日,收到乙公司前欠销货款500万元,存入银行。 借:银行存款 500 贷:应收账款 500 4.12月21日,收到已转销为坏账的应收账款10万元,存入银行。 借:银行存款 10 贷:应收账款 10 借:应收账款 10 贷:坏账准备 10 5.12月30日,向丙公司销售商品一批,增值税专用发票上注明售价100万,增值税13万,满足收入确认条件,收到丙公司开来的一张面值113万的银行承兑汇票。 借:应收票据113 贷:主营业务收入 100 贷:应交税费-应交增值税-销项税额13

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您好 1.12月5日,向乙公司赊销商品一批,按照商品价目表标明的价格计算的金额为1000万元(不含增值税),由于是成批销售,甲公司给予乙公司10%的商业折扣,满足收入确认条件。 借:应收账款 900%2B117=1017 贷:主营业务收入1000*0.9=900 贷:应交税费-应交增值税-销项税额  900*0.13=117 2.12月9日,因客户破产,有应收账款40万元不能收回,确认为坏账。 借:坏账准备 40 贷:应收账款 40 3.12月11日,收到乙公司前欠销货款500万元,存入银行。 借:银行存款 500 贷:应收账款 500 4.12月21日,收到已转销为坏账的应收账款10万元,存入银行。 借:银行存款 10 贷:应收账款 10 借:应收账款 10 贷:坏账准备 10 5.12月30日,向丙公司销售商品一批,增值税专用发票上注明售价100万,增值税13万,满足收入确认条件,收到丙公司开来的一张面值113万的银行承兑汇票。 借:应收票据113 贷:主营业务收入 100 贷:应交税费-应交增值税-销项税额13
2022-04-26
你好 1,借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 2,借:坏账准备,贷:应收账款 3,借:银行存款,贷:应收账款 4,借:银行存款,贷:坏账准备 5,借:应收票据 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2022-04-26
你好 :(1)12月5日向乙公司赊销商品一批,按商品价目表标明的价格计算的金额为1000万元(不含增值税),由于是成销售甲公司给予乙公司10%的商折扣满足收入确认条件 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) (2)12月9日,因客户碳产,有应收账款40万元不能收,确认为坏账 借:坏账准备,贷:应收账款 (3)12月1日,收到乙公司前欠的销款500万元,存银行 借:银行存款,贷:应收账款 (4)12月21日,收到已转销为坏的应收10万元,存人银行 借:银行存款,贷:坏账准备 (5)12月30日,向丙公司销售商品一批,增值税专用发票上注明的售价为100万元,增值税税额为13万元,满是收入确认条件 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2022-11-30
正在解答中,请稍等
2022-03-30
你好,具体是哪一笔业务的分录呢? 
2022-11-30
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