同学你好 增值税销项税额=10000*(1加10%)/(1-15%)*13% 消费税=10000*(1加10%)/(1-15%)*15%
某化妆品厂为增值税一般纳税人,2022年1月出于广告宣传目的,将自产高档化妆品100件赠送给客户,该批高档化妆品无同类产品售价,生产成本共3万元,已知高档化妆品成本利润率为5%,销售货物增值税率13%,高档化妆品消费税率15%,这笔业务增值税销项税额是多少元?
某化妆品厂为增值税一般纳税人,2022年1月出于广告宣传目的,将自产高档化妆品100件赠送给客户,该批高档化妆品无同类产品售价,生产成本共3万元,已知高档化妆品。成本利润率为5%,销售货物增值税率13%,高档化妆品消费税率15%,该笔业务应交消费税是多少元?
A公司是增值税一般纳税人,主要生产高档化妆品。本月将新研制的高档化妆品赠送给VIP客户试用。A公司无同类化妆品的销售,市场上也无同类化妆品的销售。已知该批化妆品的生产成本为10000原元,成本利润率为10%。高档化妆品的消费税率为15%。计算该批化妆品当月的销项增值税额和消费税额。
A公司是增值税一般纳税人,主要生产高档化妆品。本月将新研制的高档化妆品赠送给VIP客户试用。A公司无同类化妆品的销售,市场上也无同类化妆品的销售。已知该批化妆品的生产成本为10000原元,成本利润率为10%。高档化妆品的消费税率为15%。计算该批化妆品当月的销项增值税额和消费税额。
2021年8月甲化妆品厂将一批良产的新型高档化妆品作为福利发放给员工,该批高档化妆品生产成本34000元,无同类高档化妆品销售价格。已知高档化妆品消费税税率为15%,成本利润率为5%。甲化妆品厂当月该笔业务应缴纳消费税税额多少元
跨区域预交的附加税在电子税务局的哪个报表抵扣
你做注销有遇过应付账款、应收账款、应交税费账是没有平的吗?怎么调整,分录怎么做
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你好老师,公司年前是小规模,1月变成一般人,有个12月份的电费,发票是1月收到的,开的专票,付款也是1月付的,我给做到1月份的费用里了,请问这个进项可以抵扣吗?您说可以抵扣,和小规模期间有没有收入是什么意思,是正常有经营收入的,只不过是亏损
开票开家具,可以沙发和茶几一起开吗?沙发+茶几合计n金额2500
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员工借支工资超出了他一年工资,都是他自己用的。这个帐怎么做?