你好,具体的是什么业务的?
更正以前年度的帐怎么改,是直接红冲还是通过以前年度损益调整
冲回2021年的成本,应该是直接冲主营业务成本?,还是通过以前年度损益调整
老师,以前年度费用入错了,今年进行调整,是要用以前年度损益调整科目吗?还是可以直接冲红
老师,执行小企业会计准则,发现前几年帐的收入和计提增值税不对,是直接作反分录红冲,在更正一张对的就行吗,不需要通过以前年度损益调整吧,直接调整当期损益可以吗
老师,已有预算利润表,和预算现金流量表,预算的资产负债表怎么编制?
3000送2000是几拆
毁损一辆汽车取得残料零部件价值1000元分录
某单位投资300000作为注册资本金的份额为200000元的会计分录
老师,过期库存商品报废处理,也不用提前做资产减值损失吗?还有个问题老师计提资产减值损失,资产负债表会存货减少吗?
应付职工薪酬在贷方登明细账怎么登
当抵押登记的内容与抵押合同的内容不一致,以抵押登记为准,为什么?
您好老师!库存商品太大,很多一部分也过期,会计应该怎么减少库存商品处理?是计提资产减值损失还是直接做营业外支出?不进账税额转出吗?
个人带开机械租赁费20万,上多少钱的税
2020年末,某事业单位本年度财政直接支付预算指标数大于当年实际支付数的差额为5000元,财政授权支付预算指标数大于实际下达数的差额为3000元,单位零余额账户未使用额度数为2000元。2021年初收到“财政授权到账通知书”恢复上述授权支付额度,并使用上年财政直接支付额度支付业务活动费用4200元。做会计分录
比如管理费用,或者主营业务成本谢谢?
用以前年度损益调整的。
直接红冲可以吗,我们用的小企业会计准则
你好,用利润分配未分配利润,如果金额不小的,可以直接做到当月。
都不是很大的金额
那你可以直接调整当年的。
就是比如我去年管理费用记了5万,然后今年发现5万是含税的应该是管理费用4.4万,剩下的是税款。我要怎么做账?借应交税费-增值税0.6,贷利润分配-未分配利润吗?
对的是的,是这么做的,你也可以借应交税费应交增值税进项,借管理费用负数。
那我直接红冲了,重新做一下可以吗
可以的,可以这么做的。
那老师,小企业会计准则下企业收到跨年发票怎么处理,之前都是暂估的,借原材料113贷应付账款暂估113,之后领用原材料计入生产成本113,今年收到发票要怎么做
借应付账款贷原材料, 借原材料贷生产成本, 然后再做发票的 借原材料, 贷应付账款, 借生产成本贷原材料。
可以这样吗,借原材料-113贷应付账款暂估-113,借主营业务成本-113贷原材料-113然后根据发票借原材料100应交税费13贷应付账款113
你做到了生产成本并没有做到主营业务成本的,你什么时间确认的收入,什么时间完工的,做的库存商品的。