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老师,我们是公立医院,之前2015年有笔政府采购业务系统里面没有入账,手工账已经入账,50多万的设备,之前财政付款30万,剩余20多万的应付款没有挂账,现在想要把这笔业务挂上,应该怎么做账务处理呢

2022-04-25 11:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-25 13:18

你好同学,借:固定资产 贷:应付账款

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快账用户2279 追问 2022-04-25 14:05

老师,那付款的30万怎么入账呢,固定资产是入20多万,还是50多万呢

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齐红老师 解答 2022-04-25 14:06

你好同学,固定资产入50多万

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快账用户2279 追问 2022-04-25 14:10

那已经付款的30万入什么科目呢

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齐红老师 解答 2022-04-25 16:26

已经付款的30万的计入应付账款

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快账用户2279 追问 2022-04-25 16:38

老师,之前没有记入系统,政府直接把30万打到对方账户。现在是想把剩余的20多万挂上应付账款。

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齐红老师 解答 2022-04-25 16:45

你好同学,可以的啊

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快账用户2279 追问 2022-04-25 17:18

您的意思是借方,固定资产,贷方应付账款吗

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齐红老师 解答 2022-04-25 17:26

你好同学,是的聪明的同学

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快账用户2279 追问 2022-04-25 17:43

老师,可是之前已经付了30万,再挂应付的话,就增加了应付账款

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齐红老师 解答 2022-04-25 17:54

借:固定资产30 应付账款20 贷 固定资产 50

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快账用户2279 追问 2022-04-25 19:25

应付账款应该是增加20吧

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齐红老师 解答 2022-04-25 19:46

晚上同学,是的哈同学。

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快账用户2279 追问 2022-04-25 21:20

可是,您上面的分录,不是减少应付账款20吗

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齐红老师 解答 2022-04-25 21:37

这个按照您那边的做法,说得通也是可以的,老师也是种参考,看个人理解了

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你好同学,借:固定资产 贷:应付账款
2022-04-25
你好同学账务是看现在余下的年限是多少去折旧,税务上按原账上的价计量
2021-04-22
你好,可以计入营业外收入
2020-09-17
你好,可以从银行取现把现金做成正数。应付账款也可以用这种方法冲平。
2020-06-28
1.冲销未支付的工程款:借:单位管理费用/工程成本等相应科目(冲销未支付的工程款)贷:预付账款/应付账款(相应科目) 2.支付化解债务的指标:借:预付账款/应付账款(相应科目)贷:银行存款 3.对于未支付的工程款和实际支付金额之间的差额,您可以将其摆在“其他应付款”科目中。具体操作如下:借:其他应付款(差额部分)贷:预付账款/应付账款(相应科目)
2023-12-05
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