借应交税费应交增值税贷营业外收入。
老师,我们是小规模企业这个月有代开一张增值税专用发票1%的税率,但是季度申报的时候小规模纳税人申报表上没有1%我这个要填在哪里
老师您好,我们是小规模企业,上个季度收入了15万,对方说不要发票,我们就做的无票收入,但是12月份他们想要我们补开发票,我们就补了,那1月份报税的时候增值税及附加税申报表格要怎么填列呢
请问老师,公司执行小企业会计准则。以前是一般纳税人,前年转成小规模纳税人了。今年三月份的时候,公司因为2017年善意接受虚开增值税专用发票,税务局要求补接受虚开专用发票的增值税附加税,还有成本调减的企业所得税。但是公司现在已经转成小规模纳税人了。这个补交的增值税,还有企业所得税怎么做账呢?
老师,我是小规模纳税人,适用小企业会计准则,2022年1月份有开发票,但是四月申报的时候发现,这个增值税及附加都被减免了,那我们的账要如何处理?开发票的时候应交税费的贷方是有余额的。
你好老师,我们是小规模纳税人,12月的时候开了40多万的发票,但业务取消了,这个要红冲,那季报申报增值税和企业所得税的时候要按开票金额申报吗?
微信扫码加老师开通会员
你的附加税做了集体的吗?
还没计提附加税,我看了一下是因为我月度超了15万,但季度未超30万,所以增值税及附加税被减免了。现应交税费贷方有余额,不知道这个账务如何处理?
哦上面做分录就可以的。