怎么是同样的问题 同学你好 这个是职工薪酬调整表 工资 福利费 工会经费 你先去查你公司账套 管理费用(应付职工薪酬贷方)这三个科目2021年的发生额 然后你看下当年有没有全部把计提的工资发清了 如果计提了10万 只发了8万 那就要调增 如果计提了10万 发了10万 账载 实际发生 税收金额都填10
老师,请问这个汇算清缴里面数据按照财务报表里面哪个数据来填写 或参考数据是那哪个,谢谢!
老师,请问这个申报表该怎么填写呢? 取哪里的数据,谢谢!
老师,汇算清缴里面这个资产总额填哪个数据?去年的资产负债表数据?
老师 请问这个 汇算清缴年报的财务报表 是按照2022年第四季度申报的数据 来填写申报么
老师,今天税务局让填一个表,里面有一个开发建筑总面积要填,这个数据是按照哪个证上的数据填呢
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
哪三个科目老师,应付职工薪酬和管理费用是两个不同科目呀?图2是应付职工薪酬工资,图三是管理费用里面的
你计提了7080 但是确发了 19720 , 为什么发的比计提的还多 , 你汇算清缴3个数据直接填7080 无需调增 调减