你好,需要取得发票,入账,计入费用的,就可以减少利润的
股东与公司打官司,公司平时的各种开销都是这位股东付的钱,现在股东和公司打官司,我现在要站在股东的利益上帮股东把平时的购买生活用品,吃饭,购买办公用品,以及加油,买材料的票据做成一本账,该怎么做?用哪些科目呢,其他应收款可以吗?老师麻烦根据平时吃饭的票据帮我写个分录吧
你好丁老师,我这边有家小规模的企业,公司没有人员买社保。第四季度开了65万的发票,没什么成本,就一些加油票,但公司车也没有。这种要怎么做账呢
老师,公司让员工出去吃饭、打车、买东西时要发票,说可以抵成本,这个业务也没有走公司的账,怎么抵成本呢
付出去的可以让别人给你来开发票,成本费用需要有发票,没有发票抵扣不了的。 老师成本发票也是要让内部公司开,都是一个法人,可以这样操作吗?@郭老师
我公司是劳务派遣公司,去年外账开出的差额纳税-全额开票的发票,当时对方没有打款,我们也一直没有发工资,今年对方把欠款打过来了,我们也把工资发下去了,但是外账那边说已经按照发票上的成本结转了,缴纳社保也是直接进的成本,这种情况下, 我今年发放出去的工资这个成本怎么结转呢?
某公司有一基建项目,分10年投资,每年投入50000元,假设投资系银行借款,借款利率为14%。(P/A,14%,10)=5.2161;(P/A,14%,6)=3.8887;(P/F,14%,4)=0.5921;若50000元是从第5年开始,每年年末投入,连续投资六年,问该项投资的现值总额是多少?
某企业向银行借入一笔款项,银行贷款利率为6﹪。(P/A,6%,7)=5.5824;(P/A,6%,2)=1.8334;银行规定前2年不用还本付息,但从第3年至第7年每年年末偿还本息4000元,问这笔款项的现值是多少?
公司两个股东,一个51%,一个占比49,占比51的已经投资金都到位了,就算实缴对吧
居民个人杨某2023年每月应发工资30000元,“三险一金”等专项扣除为4500元,有个女儿在上高中,无其他减免收入。杨某工资薪金1、2、3月预扣预缴税额分别是()元、()元、()元。已知:累计预扣预缴应纳税所得额不超过36000元的,税率3%,速算扣除数为0;累计预扣预缴应纳税所得额超过36000元至144000元的部分,税率10%,速算扣除数为2520元。
某企业向银行借入一笔款项,银行贷款利率为8﹪。(P/A,8%,10)=6.7101;(P/A,8%,5)=3.9927;若从第1年至10年每年年初偿还本息2000元,这笔款项的现值是多少
老师好,前任会计把认缴的实收资本借记了其他应收款,我想调整,如何调整?
我单位自产水稻计入原材料,加工的大米分成两种形态进行销售,一种是预包装的一种是塑封装礼盒的。预包装的计入半成品进行销售,(借银行存款贷其他业务收入,结转时先将半成品转入库存商品再结转)礼盒的需要加上包装物的成本归集费用后再计入库存商品。这样操作有没有问题?。
30万年终奖如何交税
甲公司2020年末有关账户余额如下:(1)“应收帐款”总账金额为100万元,其明细账显示,借方余额为105万元,贷方余额为5万元;“坏账准备”账户贷方余额为3万元。(2)预收账款总账金额为30万元,其中借方余额为10万元,贷方余额为40万元;(3)“原材料”的借方余额为60万元,“库存商品”的借方余额为100万元,“生产成本”借方余额为20万元,“存货跌价准备”的贷方余额为10万元。(3)“债权投资”借方余额为6000万元,其中一年内到期的债券投资为1000万元。(4)“固定资产”借方余额3000万元,“累计折旧”贷方余额600万元,“固定资产减值准备”的贷方余额为100万元;固定资产清理账户贷方余额100万元,在建工程账户借方余额200万元。要求:计算资产负债表下列项目的金额:应收账款、存货、债权投资、固定资产。要求列示计算过程。(答案单位为万元)
甲公司2020年末有关账户余额如下:(1)“应收帐款”总账金额为100万元,其明细账显示,借方余额为105万元,贷方余额为5万元;“坏账准备”账户贷方余额为3万元。(2)预收账款总账金额为30万元,其中借方余额为10万元,贷方余额为40万元;(3)“原材料”的借方余额为60万元,“库存商品”的借方余额为100万元,“生产成本”借方余额为20万元,“存货跌价准备”的贷方余额为10万元。(3)“债权投资”借方余额为6000万元,其中一年内到期的债券投资为1000万元。(4)“固定资产”借方余额3000万元,“累计折旧”贷方余额600万元,“固定资产减值准备”的贷方余额为100万元;固定资产清理账户贷方余额100万元,在建工程账户借方余额200万元。要求:计算资产负债表下列项目的金额:应收账款、存货、债权投资、固定资产。要求列示计算过程。(答案单位为万元)
这个钱是走的个人,和公司的账也对不上呀
一样的,需要取得发票,才可以入账
这种的要怎么做分录呢
借 管理费用 贷 其他应付款
这种的也要每个月入账的吧 不能最后一次入账
这种的也要每个月入账的
贷方其他应付款的话这笔钱后面需要冲销吗 还是一直挂着就行
贷方其他应付款的话这笔钱,后面需要冲销
冲销的分录要怎么做呢
借 其他应付款 贷 银行存款