你好,如果你的项目是单独核算的,正常应该是往分行打钱的。
我们是一个商贸公司,然后我们给超市供货。超市卖给我们,陈列有陈列,我们才需要往上摆货就会出现陈列费 这个陈列费是厂家给我们报销的。所以厂家需要我们每个月开给他们陈列费,发票才会报销 但是他返给我们的时候,他不打到我们的公户上,他用他们的系统软件儿给我们建了一个户头,他会定时的,反倒内上面儿去,然后我们再要货的时候把那个户头里的钱用掉,剩下的我们给他用公户打打过货款去,这样就会出现了。开的发票和进账的钱对不起来。他返给我们的陈列费一般当月报了之后开了发票之后得三四个月才返回来,而且从来不打到我们的公户上面。那是不是应该给他开多少钱的陈列费发票?他就应该返给我们多少钱,但是他不打到我们的公户上,这样钱就会对不起来。而且我们给他答用用公户打款的钱,和他开给我们的发票也对不起来。这怎么办啊?有风险吗
请问老师,车辆检测公司,如果不开票的情况下是收160元,这个钱扫码支付进入了出纳的个人账户上;如果开票的话是收260元,这个260元是转到了对公账户上。这两个的收入那个会计分录我会做,就是这中间他转到对公账户以后,得把他个人先收那一部分退给他,然后他多开了那100块钱,收了是10%的税,然后这个10%的税还有退给他,那个钱我不知道怎么做会计分录?
是这样的,他有个项目单独开了一个分户,但是他给甲方开票信息是总户的名称。以前只要钱到帐,他扣个税金,把剩余的转到分户上支出。他问的意思是,如果他不给分户打剩余的钱,直接留到总户上支出。这样可以吗?分户上不空账吧?
老师好,老师我公司有一个项目是别人挂靠的,上个月开出去发票给甲方的,这个项目金额已经全部开给甲方了,但是上个月账户被封了,拿不出钱去开成本票,也包括专票,这个月才开,挂靠人说他开专票给我,让我把税额部分退给他,但是我其他项目的万一也有自己的项目专票要开来抵扣,那我得了他的专票不就用不了了吗
老师你好,然后我们公司打算购进一台设备2000块钱,然后这个没有进项发票,但是也得入账嘛,然后对方给我们开收据,您看我可以直接嗯把对公账户的钱转给法人,然后明细标注上报销。购进设备款吗?这样可以吗?嗯,要不然你看还得法人掏了钱之后,我再从对公账户上转2000给他,其实最终还是从对公账户上转给他,这样的话一步到位可以吗?
财务入账入固定资产是根据发票时间来入账还是实际使用时间,因为发票有滞后性
工业废料处置费用应计入什么科目
老师好,请问,我工商年报联络员姓名与联络员手机号是灰色框'不能填要怎么办
#提问#老师 包装物随着产品一起销售出去,销售和结转成本的单价怎么取数?按包装物吨桶的明细账移动加权平均不含税的单价核算还是按照采购单价核算?销售和结转成本的单价都用一个单价吗?具体分录麻烦老师给写一下吧!白12月份采购不含税单价353.9823元,移动加权平均单价是403.8188元
老师,新年好,我公司有一辆乘用车,已提完折旧,现在这个车出售给个人,这个怎么开发票,对方是个人,需要什么?请老师给解答一下?
固定资产折旧还剩一下20万没有折,建账的时候放在贷方还是借方
老师,财务报表-年报是指汇算清缴吗?企业所得税年报不是和汇算清缴是一起的吗?我看税务系统分开申报的?
请问老师,在给员工报个税的时候,这个员工工资6500,去除社保,到手大概6000多一点点,为什么去年一年都不用交个税,去年专项附加扣除只有一个初级会计证书,今年专项附加扣除只有一个房贷,为什么从一月份开始就要交个税呢?
去年12月多计提了33.6的收入,1月份发现错误,怎么调整,企业未设以前年度损益调整科目,不想动去年的账,能不能在1月份调整,怎么调整
1月份因为过年,当月发了2024年12月份和2025年1月份,2月份申报1月份个人所得税时,因为是两个月的工资,就产生了个人所得税,但是1月份的工资已经在1月份发放了,这个个人所得税税上交部分是向员工收款,还是在2月份工资表上扣除回来?扣缴的个人所得税怎么做账年底汇算退税的时候分录怎么做?