填在主表已交所得税额
企业所得税季度预交了税款,汇算清缴时需要退税怎么申请
企业所得税预交多申报了收入年度汇算清缴要怎么做
请问一下老师,我们公司去年做汇算清缴时缴纳多1万元的企业所得,一个季度都做预交所得税,年底做汇算清缴,多缴了1万的所得税,现在税务局退多交所得税1万块钱到账了怎么做分录?
预交多交了企业所得税,汇算清缴退回来怎么做账
年度企业所得税汇算清缴,年收入多少需要按25%交企业所得税呀
老师那如果选择差额征收,是不是要求对方给我们开普票就可以了,就没有必要专票了
老师那取得的费用类的发票再差额开票的时候不能扣除是吧
朴老师,行政事业单位的,要冲一次其他应收款,借其他应收款,贷什么啊
本事业单位a,收到本事业单位垫付b事业单位员工方某社保18360.9元,支付出去给事业单位c垫付本单位职工社保12497.88元,怎样冲销呢,借其他应付款12497.88元,待:其他应收款12497.88元,中间的差额,借记:事业支出,待:银行存款可以吗?
此题分录咋写还有不能带来经济利益为什么2024年还要摊销
老师,股份有限公司是看认缴还是实缴?
事业单位a收到垫付事业单位b的员工甲某社保18360.9元,事业单位a付出去事业单位c垫付的本单位员工社保12497.88元,请问收入和支出怎样互相抵消?
应税消费品出口,哪些情况下消费税免税但不退税
事业单位的分类,什么是一类事业单位。什么是二级事业单位?
老师,我说的是简易计税然后开差额征收全额开票的时候所有取得的成本发票包括油料材料机械用油都可以扣除吗,然后购买的固定资产等能不能扣除
多申报收入要怎么调整
那你要更正财务报表,是什么原因多申报了?
做错了账,多计收入,更正财务报表后要怎么做
更正财务报表后,按照更正后的报表重新申报表,和汇算
这个是去年的企业所得税申报,能不能只更正财报,年度汇算清缴纳税调整
哈哈,你更正了财报就不用调整了哈
不明白,为什么更正财务报表后就不用调整了
你更正后就按正确的报表数据申报了呀
那去年所有季度的申报表都要更正吗
不需要,只更正年末那个季度的
会不会关键前面三个季度的数字呢
会不会关联前面三个季度的数字
你在第12月修改报表,不会关联以前的了,
财报需要每个季度的更正还是年末的那个报表更正就可以了
只更着证年末的那个报表更正就可以了
如21年做错了账多计了收入,实收入是50万,做账100万,费用80万,缴税了5万,现在发现收入多做了,不想退税,是不是要调减费用?那么每个季度的财报和申报表都要做调整吗
都说了很多次了呀,你在12月份更正报表,然后,按正确的的数据更正申报12份的季度报表,和做汇算
好,明白了,那么今年的季报要更正吗?
只更资产负债表的年初数据