你好 借,生产成本-a 30000 -b 20000 制造费用 10000 管理费用8000 贷:应付职工薪酬
4.结算本月应付工资58000元,其中A产品生产工人工资16000元,B产品生产工人工资30000元,车间管理人员工资4000元,公司管理部门人员工资8000元。
(4)结算本月应付工资68000元,其中,生产A产品生产工人工资30000已,生产B产品生产工人工资20000元,车间管理人员工资10000元,厂部管县人员工资8000元。会计分录
5、结算本月工资:A产品生产工人工资50000元,B产品生产工人工资30000元,车间管理人员工资10000元,行政管理人员工资20000元.
4、结转本月职工工资70000元。其中,生产A产品的工人工资20000元;生产B产品的工人工资30000元;车间管理人员工资8000元;行政管理部门工资12000元
结转本月应付职工工资100000元,其中生产A产品的工人工资40000元,生产B产品的工人工资30000元,车间管理人员工资10000元,企业管理部门人员工资20000会计分录
老师,你的意思就是4千万的居间费可以通过公户转到我们公司,我们公司可以分批转给个人那如果我们给他们开发票了就必须计入其他业务收入吗
老师,假如用户欠了10000元的货款,付款时只给了99200元,剩余的800元不给了,分录怎么写呢。
老师,单位雇佣退休人员,给她申报工资薪金所得,这种退休人员有没有扣除费用5000?
老师,代收代付的证明谁开啊
老师你好:这个营业利润包含投资收益吗?这个营业利润感觉不对
我们有发票,就是4千万的居间费给我们付一部分,还有一部分给我们单位买车,怎么做账
我们是工程公司,收到4千万的居间费通过公户转到公司,是做营业外收入还是其他业务收入我们公司是不是要给对方开发票了啊如果我们不给对方开发票,转到公户然后我们转给个人,还需要给个人扣税吗
勿接!勿接!请贾苹果老师回答其他人勿接否则差评的勿接
冲销去年10月计提的工资,分录怎么做的,老师
老师,那如果居间费的一部分对方给我们单位买车,怎么做账
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(5)按工资总额18%计提职工社保费。
借,生产成本-a 30000*0.18 -b 2000*0.18 制造费用 10000*0.18 管理费用8000*0.18 贷:应付职工薪酬