你好 借:生产成本—甲产品 生产成本—乙产品 制造费用 管理费用 贷:应付职工薪酬
月末结算本月份职工工资,其中A产品生产工人工资6000元,B产品生产工人工资4000元,车间管理人员工资2000元,厂部管理人员工资1600元
月末结算本月份职工工资,其中A产品生产工人工资6000元,B产品生产工人工资4000元,车间管理人员工资2000元,厂部管理人员工资1600元。
计提本月应付职工工资,生产甲产品工人工资70000元,生产乙产品工人工资4万元,车间管理人员工资4000元,厂部管理人员工资6000元,医务福利部门人员工资2000元
计提本月应付职工工资,生产甲产品工人工资70000元,生产乙产品工人工资4万元,车间管理人员工资4000元,厂部管理人员工资6000元,医务福利部门人员工资2000元
计提本月应付职工工资,生产甲产品,工人工资7万元,生产乙产品工人工资4万元生产管理,人员工资4000元,厂部管理人员工资6000元,医务福利部门人员工资2000元。
权责发生制转换为收付实现制对应的会计等式。 实际收入=收入+应收账款贷方数-应收账款借方数+预收账款贷方数-预收账款借方数 应收票据科目该如何处理?其他应收是否也按照应收账款处理? 实际支出=费用+应付账款借方数-贷方数−预付账款借方数-预付账款贷方数-累计折旧和待摊费用 应交税金如何处理?其他应付同应付账款的处理方式? 最终上述实际收入-实际支出=货币增加额? 该公式是否成立?该如何调整?
老师:请问负债过大, 1、可以处理的方案有哪些啊? 2、转资本需要哪些手续? 3、转资本有哪些损失吗?
注册资金100万,5年内实缴100万是指法人5年一共存进账户100万还是一次行存进账户100万 别人转进账户的钱可以算在内吗
厂家开具负数发票给我们,我们就做进项税额转出,冲减成本,厂家就冲减收入,冲减销项税,是这样处理吗?
代买购置税和保险。可以代买的吧?就是别人从我们这里买车,我们把这个车辆购置税收了,买了 然后发票是对方名字的。账务处理咋做的 是这样做吗? 我已经借银行存款89800 贷应收账款89800 开票,借应收账款 74500,15300代付保险和上牌的。收款89800,开票74500,其中15300是保险跟车辆购置税代付的。 分录。开票时借应收账款 74500主营业务 销项税额 收到款项,借银行存款89800 应收账款74500 其他应付款 车辆购置税 和保险15300 代付车辆购置税跟保险。借其他应付款车购税和保险 贷银行存款
2024年7月以后新开的账户3年缓冲➕5年内实缴是什么意思?实缴是注册资金100万就需要往账户存100万么
厂家返利给我们,我们是冲减成本,对于厂家来说,这笔钱怎么做账?
老师,请问一下年终奖25万要交多少个税啊?咋算?平时每个月也有工资5千以内,有一个娃,有一套新房 房贷。
公司应该要收到一笔营业外收入50元,但银行自动扣了5块钱手续费,实际到账是45元。 做账是做借银行存款45元,贷营业外收入45元。 还是做借银行存款45元,借营业外支出5元,贷营业外收入50元。 还是借银行存款45元,借财务费用手续费5元,贷营业外收入50元。
公司收到一笔营业外收入50元,银行自动扣了5块钱手续费,实际到账45元。 做账是做借银行存款45元,贷营业外收入45元。 还是做借银行存款45元,借营业外支出5元,贷营业外收入50元。 还是借银行存款45元,借财务费用手续费5元,贷营业外收入50元。
能帮我算一下他后面的数字吗?
你好 借:生产成本—甲产品 70000 生产成本—乙产品 4万 制造费用 4000 管理费用 6000%2B2000 贷:应付职工薪酬(借方合计)
那医务福利部门人员工资呢?
你好,医务福利部门人员工资,计入了管理费用核算啊
那之后按工资总额的14%计提职工福利费,怎么做会计分录?
你好 ,计提职工福利费 借:生产成本—甲产品 生产成本—乙产品 制造费用 管理费用 贷:应付职工薪酬—福利费
能帮我算一下后面的数字吗
你好 借:生产成本—甲产品 70000*14% 生产成本—乙产品 4万*14% 制造费用 4000*14% 管理费用 (6000%2B2000)*14% 贷:应付职工薪酬—福利费(借方合计)
请问以银行存款支付房租6000元,其中4000元前两月已预提入账,这个会计分录怎么做?包括计算
请分别对不同的问题,进行一题一问,方便老师解答,谢谢配合。