你好,是的没错,22年是这样计算的
老师是不是季度利润总额不超100万,计提所得税时按0.025算?如果超过了100万,100万以上0.15算,100万以下部分0.025算对吗
老师,请问公司净利润是102万,政策是100万以内企业所得税税率2.5%,100-300万税率是10%,计算企业所得税是不是100万按税率2.5%算,超出部分的2万按税率10%计算
请问老师,这样计算是否正确 新政策申报企业所得税,利润总额在: 100万以内按2.5% 100万-300万,超过部分按5% 300万以上,超过部分按25%
所得税怎么上,公司利润是215万。是100万按2.5%算,超出100万的部分是115按5%算对吗?
老师您好,超过100万的利润额:100万*2.5%,超出部分*5%,这样算企业所得税对吗
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
现金流量表中出现差额,这是什么原因
听不懂老师,4月不就申报的是所属期3月的账吗,账做完才能申报啊
本月已申报季度房产税,从价征收,3月份开了一张租赁费发票,1万元(含税价,租凭面积50平方米,要増加申报从租房产税吗?这税怎么算?
对啊,我增值税也是3月所属期做账(4月申报啊)然后4月交税啊,那这个留底抵扣也是一样的啊,留底税欠分录做3月(4月申报啊)
老师,这几个要怎么报呀
老师,请问企业外购玉米芯粉后销售,是免增值税的么?是的话免税性质代码填什么?谢谢!
老师,是1月所属期欠税(2月申报),2月所属期有留底(3月申报),然后3月办理了留底抵欠款,那留底抵欠的分录就应该做3月所属期啊,留底抵欠金额也应该填到3月所属期报表啊(4月申报),不对吗?你怎么说分录做4月啊
还有个问题,个体户在核定范围内,开出去的发票收入用上所得吗?
你好,定期定额的不用再缴