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请问3月份费用3月份支付,但发票4月份才收到。那这两个月份分录应如何做?

2022-04-21 19:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-21 19:49

三月份借管理费用贷银行存款, 四月份借其他应付款 借管理费用负数, 然后再做发票的,借管理费用 应交税费应交增值税进项 贷其他应付款

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快账用户6660 追问 2022-04-21 19:55

能不能做预付款,借 预付账款 贷银行存款 收到发票 借管理费用 贷 预付账款

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齐红老师 解答 2022-04-21 19:56

可以的,可以这么做。

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快账用户6660 追问 2022-04-21 19:58

那这个费用就算产生在四月的成本了吗?

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齐红老师 解答 2022-04-21 19:59

哦对的是的,属于四月份的费用了,你这样做。

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快账用户6660 追问 2022-04-21 20:03

那有没有问题??

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齐红老师 解答 2022-04-21 20:04

可以的 别跨年没关系

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快账用户6660 追问 2022-04-21 20:09

那么去年十二月份支付的租金押金,今年一月才开给我们的押金发票,这种跨年开票给我们的,那按上面这种做法行吗?

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齐红老师 解答 2022-04-21 20:22

不行 得做到去年的

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快账用户6660 追问 2022-04-21 20:24

那怎么做?

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齐红老师 解答 2022-04-21 20:33

今年一月份做去年的借利润分配未分配利 贷,预付账款

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快账用户6660 追问 2022-04-21 20:34

那十二月份支付的那笔怎么做?

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齐红老师 解答 2022-04-21 20:35

借预付账款贷银行存款做这个。

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三月份借管理费用贷银行存款, 四月份借其他应付款 借管理费用负数, 然后再做发票的,借管理费用 应交税费应交增值税进项 贷其他应付款
2022-04-21
您好 请问运费税率多少 是专票么 是销售货物还是购进货物发生的月份
2021-03-30
你好,不合理,你3月份可以暂估,然后4月份红冲之前在暂估在做发票的。
2024-04-16
这个没有问题,6月份你才做进项税额
2023-08-23
同学,你好,你做个暂估是可以的
2022-05-12
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