您好 借:原材料-303 50000%2B4800*50000/(50000%2B30000)=53000 借:原材料-304 30000%2B4800*30000/(50000%2B30000)=31800 借:应交税费-应交增值税-进项税额 8000%2B4800=12800 贷:应发账款 53000%2B31800%2B12800=97600
大众工厂为增值税--般纳税人。适用税率为13%8日从宏远工厂购入303材料200kg买价50000元增值税税额6500元,304材料100立方米,买价30000元,增值税税额3900元。共发生运输费4800元(含税),取得增值税普通发票,款项尚未支付。材料已验收入库。(运费按材料买价进行分配)会计分录怎么写?不要写算式,直接写答案。
8日,从宏远工厂购入303材料200千克,买价50000元,增值税进项税额6500元,304材料100立方米,买价30000元,增值税进项税额3900元,共发生运杂费4800元,款项尚未支付,材料已验收入库。(运杂费按材料买价分配)适用分配率13% 计算过程和分录
8日,从宏远工厂购入303*材料200千克,买价50000元,增值税税额8000元;304*材料100立方米,买价30000元,增值税税额4800元。发生的运输费共计4800元,取得增值税普通发票。款项尚未支付,材料已验收入库(运费按材料买价进行分配)。
3.8日,从宏远工厂购人303材料200千克,买价50000元,增值税税额6500元;304材料100立方米,买价30000元,增值税税额3900元。发生的运输费共计4800元(含税),取得增值税普通发票。款项尚未支付,材料已验收入库(运费按材料买价进行分配)。
做分录8日,从宏达工厂购入C材料200千克,买价为50000元,进项增值税额为6500元,D材料100立方米,买价为30000元,进项增值税额为3900元,运杂费共计4800元,款项尚未支付,材料已验收入库(运杂费按材料买价进行分配)15日,用银行存款支付欠宏达工厂的购料款98400元。
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
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