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老师,我们公司有辆车是2017年1月买来入账的,现在折旧已经提完了,现在想要卖掉,要怎么处理?是直接卖掉开票按13点开专票吗?

2022-04-21 12:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-21 12:08

您好 直接卖掉开票按13点开专票或者普通

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快账用户xqg6 追问 2022-04-21 12:10

做账就按价款作营业外收入吗?如果是卖给个人不开票又要怎么处理?

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齐红老师 解答 2022-04-21 12:11

不开票也是一样的处理  只是没有发票而已 借:固定资产清理, 借:累计折旧, 借:固定资产减值准备, 借:银行存款等, 借:固定资产清理, 贷:应交税费-应交增值税-销项税额, 结转清理净损失: 借:资产处置损益, 贷:固定资产清理, 结转清理净收益: 借:固定资产清理, 贷:资产处置损益。

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快账用户xqg6 追问 2022-04-21 12:13

好的,非常感谢老师

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齐红老师 解答 2022-04-21 12:13

不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!

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您好 直接卖掉开票按13点开专票或者普通
2022-04-21
你好!是的,是要开票的。不然没办法过户
2023-03-23
清理残值 借:固定资产清理        累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2024-07-05
您好 借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 贷:固定资产清理 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 借:资产处置损益 贷:固定资产清理 如果卖赚了写反分录 对方需要发票的话 可以自己在开票系统开具
2020-08-20
已经卖掉的车辆停止计提折旧按照出售的金额做固定资产的清理的会计分录,报废的车辆也是一样处理
2021-07-05
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