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上年的支出(未入账),在次年汇算清缴后才取得发票,账务和税收怎么处理呢

2022-04-20 16:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-20 16:56

你好,具体的是什么业务的?

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快账用户5380 追问 2022-04-20 16:57

不论什么业务,反正支出是上年的呢

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齐红老师 解答 2022-04-20 17:00

你得看一下具体的业务,因为有些是有扣除比例的,如果是办公用品的,借利润分配未分配利润贷,银行存款 纳税调整明细表扣除项目其他里面。填写税收金额。

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齐红老师 解答 2022-04-20 17:00

不一样的业务,调整的位置可能是不一样。

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快账用户5380 追问 2022-04-20 17:02

不是汇算清缴时才有纳税调整明细表么

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快账用户5380 追问 2022-04-20 17:03

这是汇算清缴之后才取得的本应是上年支出的发票

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齐红老师 解答 2022-04-20 17:04

好,只有汇算清交才有纳税调整明细表,你平时的时候也调整不了。

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齐红老师 解答 2022-04-20 17:04

成本和上面是一样做的。

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快账用户5380 追问 2022-04-20 17:05

计入利润分配,那不是多交企业所得税了么,

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齐红老师 解答 2022-04-20 17:06

你好,你增加了费用,减少了利润,是少交所得税。

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快账用户5380 追问 2022-04-20 17:08

是上年的费用,你说入账时是直接做的借:利润分配未分配利润,是减少了上年的利润,并没有减少本年利润呢,所以应该是多交了企业所得税呢

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齐红老师 解答 2022-04-20 17:09

你好,对的是的,你之前多交了,现在汇算清交让你调整。

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快账用户5380 追问 2022-04-20 17:10

关键是已经过了汇算清缴期了呀,

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快账用户5380 追问 2022-04-20 17:11

第一次问时我就说的是汇算清缴后才取得的上年度的发票,老师,我没说明白么

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齐红老师 解答 2022-04-20 17:11

你好,那你做到今年如果金额不大的,如果金额大的去修改之前的汇算清交。

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齐红老师 解答 2022-04-20 17:11

到今年的分录是,借管理费用,贷银行存款。

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您好,根据业务权责发生制做账,借以前年度损益调整,贷其他应付款等
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你好 借以前年度损益 调整等 贷银行 
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