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我上个季度收到的红冲发票多于实际进项发票。就比如说 我上个季度 成本进项5万 收到红冲发票6万 也就是负1万,这个填写企业所得税的时候,营业成本那栏可以写-1万不

2022-04-20 08:55
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-20 08:55

您好 如果是冲减本年前面季度的成本的话 可以的

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相关问题讨论
您好 如果是冲减本年前面季度的成本的话 可以的
2022-04-20
你好     你如果8万开了这个发票   又红冲了是因为业务取消了吗? 你这个 7万多的成本实际是 虚做的吗 ? 你如果没有发生肯定要去红冲掉的 
2021-04-20
你好,填写负数应该是保存不了,你得零申报。
2021-04-09
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2021-09-08
营业成本那填的就是营业成本  填写是本年累计数,包括上一季度的,自己填写的,
2021-01-12
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