您好 如果是冲减本年前面季度的成本的话 可以的
小规模纳税人 如果开了40万的增值税专用发票 有上个季度的4万发票红冲 那增值税就是360000✖️1% 企业所得税就是[(400000−进来的材料票)✖️5%]➖进项税额 是这样算吗
就是我们上个季度,开了100多万的发票,有900多的税款,然后没有达到起征点,就没有交税,我做账就做的营业外收入。结果后来发现开错了,然后这个季度就开了负数发票,我就做的红字的凭证来冲,然后营业外收入那张凭证,我也做了红字,来冲,相当于就没有这900多的营业外收入了哈?对不
我上个季度收到的红冲发票多于实际进项发票。就比如说 我上个季度 成本进项5万 收到红冲发票6万 也就是负1万,这个填写企业所得税的时候,营业成本那栏可以写-1万不
你好老师,如果不考虑税负率,企业这一个季度开了10万的增值税发票,主营业务收入9000多,那就实际发生费用成本发票9000多,就可以不用交企业所得税是吧
现在是数电发票了,进项票也可以查到,比如一家公司进项几十万,销项0,这个利润表申报,收入0,成本如实填写,申报企业所得税会提示异常,成本大于收入,那应该如何填呢
个体户查账征收,账上一年的经营所得从公户可以平时多次转到老板私人银行账户么。还是需要一次性转,账怎么做分录
那我们劳务公司把纯劳务外包,然后机械油料等都是我们自己承担,这种用一般计税是不是好一点,因为我们开出的是9的专票,机械油料等是13的税率,而且包工头也可以给我们开1的专票
老师像工程机械用油的税率是多少,是不是13%
老师如果是甲供材选择差额比较好,如果是自己采购材料是不是一般计税划算
老师及有一般计税又有简易计税差额纳税好麻烦,还得分摊,还得进项转出,头都大了
老师,一般纳税人及有简易计税项目又有一般计税项目的,但管理费用分不了那么明细,确认不到那个项目,可以都抵扣吗
老师,建筑公司项目发生的伙食费直接坐到工程施工的间接费用里,我想问一下,汇算清缴要不要纳税调整
员工卫生合格奖励50元 应该怎么做账 每周都有
老师,自然人法人是国内的,投资的公司是内资企业,自然人法人是国外的,投资的公司是外资企业吗
老师,餐饮公司4月份收到装修费发票11万,该怎么写分录?要分摊吗?请教