同学,你好 借:预付账款 贷:其他应收款
上年科目挂错 本来要挂营业外收入 挂成其他应付款 错的分录借银行存款 贷其他应付款 本年该怎么操作
上年度科目过错,本应该是营业外收入,挂到其他应付款,今年怎么调整?
发现前期会计二级科目挂错(应付礼保挂成应付工资)然后有笔应付票据和应付账款挂错,要调整吗?
发现上年度会计科目入错了,应挂预付账款,挂成了其他应收款,要怎么调整?
跨年怎么调整 20年借其他应付款和其他业务收入挂错名字了 现在怎么调整
老师,为什么这里的摊销不减减值呢[捂脸][捂脸]
老师b也是坏事吧为啥不选择呢
老师我从五月份开始建账,之前三四月份不准备建账了,但我的银行存款要怎么做账才能对得上余额
想问下一般纳税人题目,求的是单位成本。如果是小规模它会有求单位成本的题目吗?又是怎么算的?
@董孝彬老师,你好,提问
老师b通俗说的话怎么理解
老师,双休,是月工资除以23还是22,要不要除补班那天
在23年做的工程,25年才取的材料成本发票怎么入账呢
老师,请问如果企业注销,基本查几年帐?长三角地区
老师 截止到3.15资产是300万 然后3.16-4.15进来104万的货 ➕3.16-4.15的利润 87万 减去欠了供货商的140万 最后剩下350万 为啥截止到4.15的资产加3.16-4.15的利润减去截止到4.15的欠款金额不一样呢
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直接可以这么调?不用先红字冲销原来的分录,在做正确的分录?
老师,还在吗?
同学,你好 可以这么调整
摘要怎么写?
同学,你好 调整分录
两种方法都可以用是吧?
同学,你好 嗯嗯,是的