同学:你好。 借:生产成本或其他 90.4 贷:应付职工薪酬 90.4 借:应付职工薪酬 90.4 贷:主营业务收入 80 应交税费-应交增值税(销项税额) 10.4 借:主营业务成本50 贷:库存商品50
将库存商品120万元作为福利作价160万元发放给职工。会计分录
将库存商品120万元作为福利作价160万元发放给职工。会计分录
将自产库存商品50万元作为福利作价80万元发放给职工会计分录
将库存商品120万元作为职工福利作价160万元发放给职工
将库存商品100万元作为福利作价150万元发放给职工。会计分录怎么做啊?
余额和账对不上怎样调账?
老师,站在出租人的角度,为什么经营租赁不将租赁收款额折现回来,然后有现值和利息,而融资租赁是要折现回来的,有现值有利息呢
老师,我们提供技术服务,在2024年12月份确认了不开票收入10万,在2025年1月份客户让我们先开发票1万,那我1月份怎么做账呢,后期月份也会陆续开发票,直到把10万发票开完
我们做的财务报表老板看不懂怎么办?要怎么做才能让老板看的懂
老师,d选项没看懂是什么意思
请问老师,图片左上角显示的AI刷题20分是什么意思呀?
月末计提生产部的工资20000万,次月发放上个月工资扣罚款2500怎么做分录,怎么冲减生产成本
老师,接手律所的会计工作,交接时应该走哪些流程,交哪些具体内容,重点要注意哪些方面,在有一个就是这个合伙企业没有出纳,就一个兼职会计,谢谢
过节费100块怎么报税 在工资表里可以体现过节费吗 还是直接并到工资合计里 不要出现过节费字眼
去年未收到发票入费用,今年收到发票怎么做账?