同学你好 借,无形资产900000 借,应交税费一应增一进项54000 贷,银行存款954000
甲公司为增值税 般纳税人,购入-项非专利技术,取得的增值税专用发票上注明的价款为900 00元,税率6%,增值税税额54000元,以银行存款支付,甲公司应编制如下会计分录
购入实训:宏华公司为增值税一般纳税人,购入一项非专利技术,取得的增值税专用发票上注明的价款为900000元,税率6%,增值税税额54000元,以银行存款支付。(二级科目:无形资产/非专利技术)
判断如下业务性质,并完成如下业务的核算。清华园食品有限公司为增值税一般纳税人。2021年7月1日,公司购入一项非专利技术,取得增值税专用发票上注明的价款为900000元,增值税税额54000元,以银行存款支付。
公司为增值税一般纳税人,购入一项非专利技术,取得的增值税专用发票上市上注明的价款为900000元,税率6%,增值税税额54000元,以银行存款支付。编制会计分录
Ks公司为增值税一般纳税人,该公司购入一项非专利技术支付的价款为100000元,增值税税率为6%,另外,用现金支付公证费200元,其他款项用银行存款付讫
生产企业 如果3月有出口收入,已经开具出口发票,申报了增值税, ①3月的免抵退税是否可以先不申报,等到时候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退税一起申报呢 ②还是说申报了当期的增值税,就一定要申报免抵退税 ③如果是那种超期申报的(超次年4月),是否可以跟正常申报的,一起申报退税
发现一张取得的切割机发票不是我公司的购买的,怎么处理
公司转让了,之前的账还有用吗?还是以后的账0申报
汇算清缴时,假如2024年的业务招待费需要调增10000,补交税10000*5%=500,小规模公司,小企业会计准则。能不能在4月份做账务处理,借:所得税费用 500 贷:应交税费-应交企业所得税 500,需要改资产负债表的年初数吗
老师,公司签订进项销项合同有啥作用呢?
老师,有增资协议模板吗?
这个付款期限和提示付款期限,还有提示承兑期限这 3 个都是什么意思
企业所得税加:特定业务计算的应纳税所得额这一项的金额是自己填报的,还是系统自动生成的?如果是系统自动生成的,请问这个数据的依据是什么?
会计计提的应发工资包含迟到早退的扣款吗
税务局对电子发票格式要求