同学你好 借:制造费用400 管理费用500 贷:银行存款900 借:银行存款60000 贷:实收资本60000 借:生产成本-基本生产成本-a产品10000 -b产品8000 制造费用3000 管理费用5000 贷:应付职工薪酬26000 借:生产成本-基本生产成本-a产品2000 -b产品1400 贷:制造费用3400 借:主营业务成本900*50 贷:库存商品-a产品900*50
11.23日,以存款支付生产车间电话费400元,企业行政管理部门电话费500元。12.26日,收到强力公司投入资金60000元存入银行。13.31日,分配本月工资费用共26000元,其中:生产A商品工人工资10000元,生产B商品工人工资8000元,生产车间管理人员工资3000元,企业行政管理人员工资5000元。14.31日,分配本月制造费用共3400元,其中“生产成本--A商品”占2000元,“生产成本一-B商品”占1400元。15.31日,结转本月商品销售成本。本月共销售A商品900件,每件成本为50元。
(13)31日,分配本月份职工工资,其中,A产品工人工资5800元;B产品工人工资62000元:车间管理人员工资24000元:行政管理部门人员工资58200元。(14)31日,计提本月份固定资产折旧费19490元,其中,生产车间9150元,行政管理部门10340元(15)31日,按生广工时比例分配制造费用,其中:A产品耗用4000时,B耗用6000工时,要求:列出制造费用分配算式(16)31日,本月份生产的A产品已全部完工,验收人库,结转其生产成本。(17)31日,结转本月已销产品成本,其中A产品单位成本120元:B产品单位成本50元
9.25日,以银行存款支付财产保险费8000元。其中生产车间电费6000元,行政管理部门电费1000元。10.31日,分配本月职工薪酬费用284905元。A产品80040B产品96005车间管理人员9940行政管理人员85820销售部门1310011.31日,本月提取固定资产折旧67920元。其中,生产车间计提折旧50220元行政管理部门计提折旧16960元,销售部门计提折旧740元。12.31日,月天结转发生的制造费用。A产品生产工时为28358小时,B产品生产工时为23202小时。13.31日,假设本期投入生产的A、B产品全部完工,结转本月完工入库产品成本。
9.25日,以银行存款支付财产保险费8000元。其中生产车间电费6000元,行政管理部门电费1000元。10.31日,分配本月职工薪酬费用284905元。A产品80040B产品96005车间管理人员9940行政管理人员85820销售部门1310011.31日,本月提取固定资产折旧67920元。其中,生产车间计提折旧50220元行政管理部门计提折旧16960元,销售部门计提折旧740元。12.31日,月天结转发生的制造费用。A产品生产工时为28358小时,B产品生产工时为23202小时。13.31日,假设本期投入生产的A、B产品全部完工,结转本月完工入库产品成本。做分录
(10)22日以银行存款支付销售费用3000元。(11)26日.向孤儿院捐赠款项0000元已通过银行转账。(12)31日分配本月工资其中A产品生产工人工资3500B产品生产工人工资1000元企业行政管理人员工资5000元。(13)31日计提固定资产折旧10000元其中生产车间折旧费8000元企业行政管理部门折旧费2000。(14)31日结转本月完工产品成本其中A产品完工180件共216000元产品完工300件计120000元。(15)31日结转本月产品销售成本其中A产品已销产品成本为120000元B产品成本为80000元(16)31日提取月初取得贷款的利息(17)1日将本月实现的各项损益类账户一次性结转至本年利润账户
老师你好,收到一笔援助款项,借:银行存款1000,贷:应收账款1000,没开发票的情况,扣除律所的管理费10,然后支付给员工,怎么做分录呢
初会报名,学历层次填的中专就填不了编号,为什么啊
销售A产品400件,售价100元一件,增值税为13%,另以现金代垫运费800元,货款及运费均未收到
您好,发票上写的是租赁服务,对公转账写成租赁房屋,影响大不大
本应预付房租但是没有预付怎么做账
老师,请问公司名下没有车,但是公司又需要用到车,可以用法人的车吗,然后签订租赁合同,代开发票。代开发票是用法人名义开给公司吗?法人名下有公司,个人名义开不了啊
就是乙方开了个发票给到甲方,但是甲方没有给乙方对公大款,那该发票会冲红,那这个之前开的发票还能用吗?
2023年银行存款业务收入,2024年开票,2024年怎么入帐
老师你好,本人是个退休人员,现返聘工资月收入10588元,要交多少个税!谢谢!
承兑付款显示背书转让清分失败怎么办