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老师,好,我们是一般纳税人,去年11月份成立的,去年12月份买了一辆15万的车,当时发票也开出来了,今年三月份认证的这张发票了,12月份的分录我应该怎么做,今年三月份的分录我应该怎么做

2022-04-17 14:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-17 14:44

你好。12月分录 借:固定资产 应交税费-待认证进项税 贷:银行存款 认证发票 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:应交税费-待认证进项税

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你好。12月分录 借:固定资产 应交税费-待认证进项税 贷:银行存款 认证发票 借:应交税费-应交增值税-进项税 贷:应交税费-待认证进项税
2022-04-17
补上,借固定资产,贷银行,这个对应这个你可以后续按新的开始折旧,把之前没有折旧完 加这3万多,/剩下折旧年限/12 后续按新的开始折旧额 开始折旧,
2021-03-04
去年正常按照开了发票做账就可以。今年红冲的时候做一个负数的会计分录。拿到发票以后再做一个正数的会计分数就行了。
2024-04-15
12月按发票确认收入与销项 1月做相反的分录
2022-01-09
同学你好 你们是什么会计准则
2021-02-20
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