你好不需要填写的。
老师,我们是小规模纳税人,3月起税率是1%,那我现在填写申报表的时候,减免的2%税率,在增值税减免申报明细表的减免性质应该选择什么呢?
老师,小规模纳税人的增值税申报表只填免税销售额1万,未达起征点销售额填1万,只它的都不填,那增值税减免税申报明细表还需要填吗?
老师,小规模 纳税人减按1%征收充征收增值税(未达到15万)需要填这张《增值税减免申报明细表》吗?
老师,小规模纳税人第四季度开了普票20000,未达起征点,申报增值税时,要不要填写增值税减免税申报明细表?我在主表填了3%的免税额
老师,未达到起征点的小规模纳税人报增值税的时候,需要把3减按1的免税额填到减免税申报明细表的那一列呢
老师,那我们申报印花税的计税基础是怎么算的,免税的销售额/1.01还是1.03
你好,有合同吗?如果没有的话,看你营业收入这个就可以的。
主营业务收入加上其他业务。
没有合同。印花税的计税基础是不含税的销售额,那我们是扣除1%还是3%的税款去申报印花税
对的是的,看你账上的不含税的销售额,你不含税按照哪一个来做的,他就是哪一个,你的税率是1%吗?如果是的话,就是按除以1.01。