这个一般你们公司都需要代购代缴个人所得税。
老师好,我们公司找了一个自然人给我们公司去税务局代开了50万的劳务费,到明年个人所得税汇算清缴的时候他需要申报清缴吗?要的话还需要再交个人所得税吗?这次开发票的时候自动交了个人所得税。如果需要申报但他不申报的话会出现什么问题?
老师,公司去年欠工资未发。我预申报了个税享受了抵扣优惠。如果个人汇算清缴到期公司还没缴纳。那么个人要自己补交税吗?如果个人自己补交税了,公司的欠税申报如何处理?重复扣税?
老师 个人去税务开服务发票过来报销 还需要我们公司给这个人带扣个人所得税吗?如果还需要我们自己公司申报个税的话那还不如我们公司自己直接申报工资算了 本来也算工资的
比如一个劳务公司按照工资表给农民工发工资,有的人工资高,8000,有的人工资不超过5000,我想问下超过5000的那些工人他们不申报的话需要缴纳个税吗?因为劳务公司不给他他们申报的话,他们自己也不懂怎么弄,税务局会通过收款工资通知他们缴纳个税吗
老师,我们外贸公司,工厂给了我们一个不含税报价,如果我们要开增值税专用发票的话,需要给他们税款,那我们这批货还有必要走我们外贸公司吗?原来是通过工厂找的第三方国外工厂直接给国内工厂付款的,现在想自己弄个外贸公司,可以出口退税,如果税点都要我们出钱的话,那你觉得还有必要走我们自己外贸公司吗
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
老师你好,这么晚打扰了,请问一下报表附注上主要写些什么
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
老师 请问个税赡养老人需要提供的证明资料是什么分摊协议 跟兄弟姐妹写个分摊协议吗
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
不是这样的,老师,是1月所属期欠税802月所属期留底100.,然后3月做了留底抵欠,(4月申报的)那分录就应该做3月吧
现金流量表中出现差额,这是什么原因
听不懂老师,4月不就申报的是所属期3月的账吗,账做完才能申报啊
如果这样的话还不如直接申报工资 己是因为直接申报我们公司承担个税别人是不承认这个个税的 就是为了个人开票自己承担个税才去叫人家开票的
如果不是你们员工的话,不能按照工资,薪金申报。
可以开发票的时候让税务代扣吗?
税务局一般是不会代扣代缴个税。
公司为劳务个人代扣个税应该是个人承担吧?但是别人报销的话会以开票金额来报销的 并且这个代扣这个金额怎么算呢?
原则上来说,这个个税应该是对方个人承担的。
这个就是按照劳务费来计算个税。
这个机制一点不好 哎 如果公司不代扣的话有什么影响不 本来我们也是按照开票金额全额支付给对方了
麻烦得很
现在个税有减免吗?增值税个人开票是减免了
个税没有减免,增值税倒是免征了。