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您好,老师,请问一下如果供应商开具了蓝字发票,分录借:管理费用—保险费 20000借:应交税费—进项税额 1200 贷 应付账款 ,现在收到供应商红字发票 ,不含税—1000 ,进项税额—60,增值税申报表附表二做了进项转出 60,请问老师红字发票如何进行账务处理?谢谢

2022-04-15 15:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-15 15:20

借:管理费用—保险费 -1000 贷:应交税费—增值税-进项转出 60        应付账款-1060

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借:管理费用—保险费 -1000 贷:应交税费—增值税-进项转出 60        应付账款-1060
2022-04-15
你好,不是的,你要做的话,就是借应交税费,应交增值税进项税额,写负 数。
2023-07-04
借管理费用 负数,进项税额 负数,借银行,重新做 ,借管理费用 贷银行
2021-03-18
你好同学,跨月 借,应交税费-应交增值税税(进项税) 贷,应交税费-应交增值税税(进项税转出)
2023-08-04
同学你好 借,管理费用,红字 借,应交税费一应增一进项,红字 借,银行存款,正数;
2020-11-12
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