同学你好 计入营业外支出
老师,请问一下,我公司有一台车辆被撞报废了,车辆原值122070元,折旧已计提完,保险赔款9940.20元。车辆报废时没有产生收入车支出,请问这个要如何做帐呢?
#提问#老师,请问一下,企业所得税汇算清缴的,资产折旧摊销及纳税调整的明细表,我之前有一辆车已经计提折旧了,后来这辆车报废了,所以资产原值就被清理了,但是现在折旧的累计数就不匹配,风险提示就不通过这个要怎么处理呢?要在哪一个表里面做调整?
老师,税务机关来电话,说我有一笔21年的收入没有报税,让我做更正。实际业务是这样的:21年 我公司车辆撞报废了,保险公司赔偿了22000元,后来税务机关在二手车发票平台上看见我们的车辆报废后被拍卖,收入是5200元。 我的问题:保险公司的赔偿款不计为收入,5200这笔拍卖款应该记为我们的收入对吗? 如果5200记为收入了,我应该在电子税务局做个更正对吧,分别更正那个属期的报表和年度的财务报表对吗。如果是的话,我这个月的账务处理应该如何处理,不存在重复记收入的问题吗
老师好,想问一下,公司有辆小车原值为:15万,到23.8月出售已计提折旧为:99425元。出售收了15000元银行存款,最后转营业外支出为:35723.52元。想咨询一下老师,做23年度所得税汇算清缴A105080表时固定资产原值要减这出售的车辆吗
老师你好 我单位为运输公司 自有运输车辆。其中有一台车辆原价350000元,于2024.03月,折旧完毕。但是在2024.04月车辆自燃,跟保险公司走了报废流程。于6月取得保险公司理赔,理赔款206000元。请问老师这笔206000在6月份时,如何做账,分录如何做
建筑施工企业模板租赁记入什么会计科目
老师,母公司对子公司长投11500,再母公司个报账上分录是借长投11500,贷银行存款11500,子公司账上分录不应该是借银行存款11500,贷实收资本11500,但子公司在购买日之前就有自己的所有者权益,那现在增加了实收资本11500,不用把子公司之前的所有者权益反冲吗,如果不冲,现在又写了实收资本11500,不就多了所有者权益吗,我这样表达不知道有没有说清,这个一直困扰我,又不理解,麻烦老师解答,我现在不理解的是母对子长投了,子公司已经贷实收资本11500,难道不用写这个分录吗,想想也不对呀
老师,我们外面灵活有几个业务员,业务做进来给他们提成,这我能按薪金所得报个税吗
老师,货车一般最低按几年折旧?
老师,a公司应该打款到b公司,b公司是a公司的股东,b公司正在办对公基本户,现在实际打款给b公司的法人了,b公司对公户办好之后,法人再把款打入b公司对公户可以么,有没有涉税风险
请问老师非盈利组织小规模可以开1%的现代服务*服务费普票吗?
收到银行的外汇期权费,计入什么科目?
这个是不是从反方向转阿,以前在借,转就在贷第二张图没写或相反。是不是这第二张图只能这样写?
请问,公司的建筑劳务分包工程,都接受个人开的劳务发票有什么问题吗?而不是公司内部员工的工资成本?谢谢?
老师您好 一般纳税人建筑行业,当月开进来的票都要做账吗?还是等抵扣的时候再做账?谢谢谢谢
借:固定资产清理 9940.20 累计折旧 112129.8 贷:固定资产原值 122070 收到赔款时 借:银行存款 9940.20 贷:固定资产清理9940.20 结转时怎么做呢?还有就是车辆我已经计提完了的!在这里累计折旧该填多少呢?
同学你好 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、 发生清理费用时 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理
那老师,这个累计折旧是填122070元,还是112129.80元呢?这里我不是很明白?
同学你好 按照账上的折旧金额填写