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银行承兑汇票还没有到期,我可以直接做成,接受票据时:借:应收票据,贷:预收账款。 支付票据时:借:主营业务成本 贷:应收票据

2022-04-14 17:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-14 17:56

你好; 你收到汇票到时背书出去 ; 可以这样做的; 对的

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快账用户6087 追问 2022-04-14 17:59

那我支付出去的汇票到了到期承兑那天,我还要做一笔分录吗?

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齐红老师 解答 2022-04-14 18:00

 你好;  你  别人给你的汇票  不用你做分录。 这样挂就算  整个业务结束了哦   

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快账用户6087 追问 2022-04-14 18:02

没懂 别人付给我们的会票不用做分录是什么意思 ?

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齐红老师 解答 2022-04-14 18:04

 你好;    别人付款给你们汇票 ;你上面已经做账了呀   接受票据时:借:应收票据,贷:预收账款 ; 这个汇票应该是    对方去银行申请的时候  会 到期支付款 出去的;   你现在收到    又给你的  销售方了。 到时 到期会支付的; 这个款不用你去支付 ; 明白了吗   

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快账用户6087 追问 2022-04-14 18:15

哦哦,意思就是说只需要做两笔分录就可以对吗?第一笔是,收到对方的承兑汇票(未开票)时:借:应收票据 贷:预收账款 。 支付银行承兑汇票出去(同时收到发票)时:借:主营业务成本 贷:应收票据。就这样结束了这个汇票是吗?后面不管他们有没有承兑成功都不关我的事了是吗?

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齐红老师 解答 2022-04-14 18:34

是的,其他都不管你的事情了

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快账用户6087 追问 2022-04-14 18:41

好的,老师你们几点下班/? 是这样的,支付出去的汇票的发票总共30万元,3月没有到齐全,只到了22万元的发票,4月会到齐全30万,我可以3月先到的22万不入账,想等到4月到的8万元发票齐全了再一起做分录 入账,可以吗?

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快账用户6087 追问 2022-04-14 18:45

还有就是收到汇票时,做的那笔分录后面需要夹什么附件吗?

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齐红老师 解答 2022-04-14 18:52

你好,暂估入帐在当月,建议权责发生制,

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快账用户6087 追问 2022-04-14 19:02

没懂这句 话的意思,暂估入账的当月是什么意思?

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齐红老师 解答 2022-04-14 19:21

意思是不管是否收到发票,你都正常做,比如借主营业务成本-暂估或者库存商品-暂估贷应付账款,而不是等着发票来才做账

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快账用户6087 追问 2022-04-14 19:31

那我现在到了22万的专票:借:主营业务成本22万 贷:应付账款22万 是这样吗? 等4月到标齐全时,借:应付账款 22万 主营业务成本8万 贷:应收票据。是这样吗?

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齐红老师 解答 2022-04-14 20:39

 你好  ;       是的。 就这样来处理分录    

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快账用户6087 追问 2022-04-14 20:41

好的, 谢谢老师。

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快账用户6087 追问 2022-04-14 20:46

还有一个问题就是:收到对方背书转让给我们的汇票做分录时需要哪些附件???

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齐红老师 解答 2022-04-14 21:08

 你好 ;  你到时用你们 的收据 (备注汇票的信息来做附件   )

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快账用户6087 追问 2022-04-15 13:52

好的,那那个22万专票还有抵扣联怎么处理呢要当月做分录吗?要跟那个暂估的分录做在一起吗?

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齐红老师 解答 2022-04-15 13:57

你好;   你收到了发票需要做进项税的 。   需要分别来做账的 ;   单独做  

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快账用户6087 追问 2022-04-15 15:38

好的谢谢你的耐心答复

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齐红老师 解答 2022-04-15 15:44

 好的;希望能帮到你    

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你好; 你收到汇票到时背书出去 ; 可以这样做的; 对的
2022-04-14
你好,你的会计分录是正确的
2024-03-04
您好,收到票据时 借:应收票据 贷:应收账款 票据贴现时 借:银行存款 贷:应收票据
2020-09-09
你收到的电子承兑汇票背书给供应商的话,是 借,应付账款 贷,应收票据
2021-02-05
你好,借 应收票据 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
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