同学,你好,是可以的,这样就把账还了。
公司开业时,向法人借了一万现金周转,几个月了,公户里没有钱,现在老板说从他私人账上转一万到公户,还款给法人,这样可以吗?分录怎么写?
老师您好,我们公司开了一张技术服务费的发票35万元,后来钱收回来了,到对公账户上了,后来转到法人卡上了,挂在其他应收款法人科目里,走的借款,法人跟我说不用走借款,可以提现出来这些钱?您说能这么做吗?
老师您好!我想问一下我们对公户平时没钱了,就借法人的钱,现在账户上有钱了,能不能写个反反向分录,再还给法人,可以这样走吗?
老师你好,我们这边是买房方,刚买了厂房。然后在交税金的时候,我们对公账户刚好没钱,用法人的个人账户付了税金,到时对公账户有钱了,再还给法人个人账户。是不是这样记账,借:营业税金及附加,贷:其他应付款-法人。
嗯,老师你好,我想问一下,嗯,就是说如果公司借法人的钱,然后法人把钱转到对公账户上了,公法人可以给公司要这个借款利息吗?
本单位有一般户,用于贷款。然后往不同的个人银行里转,还款也是。我一般户和基本户做账是一起的,如一般户要注销,这个挂着其他应付款怎么冲平。有老师说冲银行存款,问题你冲了银行存款,一般户,这个银行要到欠我钱了岂不是。报表的银行余额都有影响了不是。麻烦有老师详细的思路说下
单位有一个一般户,用于贷款。但是这个贷下来的款子,转入不同的私卡。还款也是不同人还,或者基本户还。现在的问题是,我基本户跟一般户做账是一起。要是一般户注销了。那些个人的往来我如何平账。其他应付款跟什么对冲
.张某为一中国公民,2022年1月至3月,从中国境内每月取得工资、薪金 收入10000元,每月专项扣除1500元,赡养老人专项附加扣除每月2000元, 无其他扣除项目。已知张某前两个月已累计预缴工资薪金所得税款160元。另张 某于3月取得稿酬收入2000元,取得一次性劳务报酬30000元。要求计算: (1)张某2022年3月中国境内工薪收入预扣预缴税额; (2)张某2022年3月稿酬预扣预缴税额; (3)张某2022年3月劳务报酬预扣预缴税额。
本单位有基本户和一般户。一般户是为了贷款,但是都转给不是本公司的个人,然后还贷也是不同的人还进来的,有时候又用基本户还。我一般户跟基本户做账是一起的,问题是到时候这个一般户注销了,我之前挂个人的那些怎么平账。我用什么科目冲。麻烦有老师的解答一下。
多张三个点的专用发票可以合并在一起开13个点的销项发票吗?
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录举例说一下
小规模纳税人1%税率未达到起征点会计分录
那不申报里的当期已开具又是?
出口应征税报关单用途确认里我这个月已经开具的怎么处理是一键确认么
以前年度的无形资产在当年已经做了支出,未做折旧。后来又做折旧和支出,账务应该怎么调整
谢谢你老师,还有就是如果提现的话,就是收入,对不对,两种走账方式不一样,一个是还款,一个是收入
你前面挂了账,后面冲掉就可以了,提现不一定是收入的