咨询
Q

老师,请问预收半年房租3万,一次性开票6万,怎么做分录和分摊呢?不分摊可以吗?

2022-04-14 12:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-14 12:58

借银行存款贷预收帐款,应交税费,应交增值税销项,按月确认收入就可以的, 你不分摊可以的。

头像
快账用户6249 追问 2022-04-14 13:02

借:银行存款30000,贷:预收账款29000 应交增值税1000 ?那开票了6万怎么做账?

头像
齐红老师 解答 2022-04-14 13:03

借银行存款3万,应收账款3万, 贷主营业务收入 应交税费、应交增值税销项。

头像
快账用户6249 追问 2022-04-14 13:04

那按月摊销怎么做分录?

头像
齐红老师 解答 2022-04-14 13:06

借银行存款3万, 应收账款3万 贷,预收帐款 应交税费应交增值税, 借预收账款贷主营业务收入,每个月做这个。

头像
快账用户6249 追问 2022-04-14 13:09

每个月确认收入做这一步就好了吧?借:预收账款 贷:主营业务收入?这个预收和收入是不含增值税的吧?

头像
齐红老师 解答 2022-04-14 13:11

对的是的是的是的。

头像
快账用户6249 追问 2022-04-14 13:11

好的,谢谢老师

头像
快账用户6249 追问 2022-04-14 13:15

现在小规模免增值税,这个应交增值税二级科目是不是(未交增值税)?

头像
齐红老师 解答 2022-04-14 13:15

不用客气,工作愉快。

头像
快账用户6249 追问 2022-04-14 13:18

预收账款是6万减去增值税后的金额吗?那这样与实际预收的不一致啊?

头像
齐红老师 解答 2022-04-14 13:20

6万除以1.05/2这个是预售账款的。 应交税费等于6万除以1.05乘以5%

头像
齐红老师 解答 2022-04-14 13:20

小规模的5%的季度45万,普通发票可以免增值税。

头像
快账用户6249 追问 2022-04-14 13:23

按老师你说的这样,借贷不平衡啊

头像
齐红老师 解答 2022-04-14 13:25

你好, 借银行存款3万 应收账款3万 贷预收账款6/1.05 应交税费6/1.05*5%

头像
快账用户6249 追问 2022-04-14 13:25

借:银行存款3万 应收账款3万 贷:预收帐款28571.43 应交税费(未交增值税)2857.14 这样借方6万,贷方31428.57

头像
快账用户6249 追问 2022-04-14 13:26

借银行存款3万 应收账款3万 贷预收账款6/1.05 应交税费6/1.05*5% 这样预收的就不是3万是6万了

头像
齐红老师 解答 2022-04-14 13:27

对的是的,应收账款是6万,不含税的。

头像
快账用户6249 追问 2022-04-14 13:33

好的,是否理解为就是按开票金额确认收入的,无论收到3万还是6万,利润是相同的

头像
齐红老师 解答 2022-04-14 13:36

对的是的,是这么理解的。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借银行存款贷预收帐款,应交税费,应交增值税销项,按月确认收入就可以的, 你不分摊可以的。
2022-04-14
您好 上半年的没有分摊 现在可以一次性做到费用
2020-09-17
借管理费用福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷预付账款。
2021-06-15
借预付账款贷银行存款,借管理费用贷预付账款。
2021-09-07
您好 借:其他应付款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:其他应付款  按月摊销写分录
2021-01-06
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×