对的是的,2%的不用管 普通发票的也需要降税分开,如果不需要交税的,结转到营业外收入。
现在按减百分之一增收增值税,我小规模纳税人,一季度没有30万的销售额,那免税的那部分增值税要计入营业外收入,是按百分之三的税额计营业外收入还是安百分之一的税额计营业外收入(普票上开的是1%开的票)?
小规模税率百分之三 ,本季度按照政策开票百分之一税率下开票含税收入76180元,本季度没税额。。。那我忽略政策下开票税率的百分之一税率,直接用含税收入按百分之三算不含税收入填写增值税主表10行,好么? 如果有我按百分之一填写主表10行,后果就是税额和不含税收入想加不等于开票金额。。
老师,小规模纳税人申报不足30万,百分之一的增值税,但是增值税申报表第10栏增值税就显示百分之三的增值税额,做账时怎么处理,转营业外收入是按照百分之一算还是按照百分之三算?
老师好,我是小规模纳税人增值税开票按减征额百分之一的税率开票,专票做账时,那百分之二的税额不用显示吧,普票做账时税金和金额都计入收入,对不?
老师,小规模纳税人现在是按照百分之三减按百分之一开票的,那我们做账的时候,是按照百分之一还是百分之三计提增值税呢?电子税务局的申报表是显示百分之三的,谢谢老师
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哦哦,好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。