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老师1.开进咨询费票26320做分录借管理费用贷应付账款2第二月支付了36000借应付账款36000贷银行存款36000 今年又退回36000我应该怎么做分录?

2022-04-13 21:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-13 21:42

您好,借银行存款36000借应付账款-36000

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快账用户1801 追问 2022-04-13 21:48

这样做的话应付账款贷方还有26320。这笔付了开进来发票是26320.支付了36000.退回36000.

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齐红老师 解答 2022-04-13 22:09

您好,是的,应付账款期末余额26320

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快账用户1801 追问 2022-04-13 22:12

那老师这钱我付了 ,退回来了,应该相差9680元对呢

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齐红老师 解答 2022-04-13 22:13

您好,您的收付金额相同等于没有发生

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快账用户1801 追问 2022-04-13 22:16

哦哦知道了老师谢谢您

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齐红老师 解答 2022-04-13 22:33

您好,您客气,小林非常荣幸能够给您支持

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