你好,该电器商场2021年4月应纳的增值税=销项税额—进项税额=128万*13%%2B98.4万/1.13*13%—12.48万—0.09万
(1)购入冰柜500台,增值税专用发票上注明的价款和税款分别为96万元、16.32万元(发票已认证)。另外支付运费2万元,承运单位开具了专用发票。(2)批发空调--批,取得不含税销售额350万元,采用委托银行收款方式结算,货已发出并办妥托收手续,货款尚未收回。(3)零售电视机取得零售收入总额23.4万元,货款已收回。(4)采取以旧换新方式销售微波炉468台,每台零售价0.1万元,另支付顾客每台旧空调收购价0.05万元。(5)商场将11月份购进的自动榨汁机50台作为福利发放给职工,增值税专用发票上注明的价款和税款分别为4万元、0.68万元。要求:计算电视机厂2019年10月应纳的增值税
2019年10月发生以下经营业务:(1)购入冰柜500台,增值税专用发票上注明的价款和税款分别为96万元、16.32万元(发票已认证)。另外支付运费2万元,承运单位开具了专用发票。(2)批发空调--批,取得不含税销售额350万元,采用委托银行收款方式结算,货已发出并办妥托收手续,货款尚未收回。(3)零售电视机取得零售收入总额23.4万元,货款已收回。(4)采取以旧换新方式销售微波炉468台,每台零售价0.1万元,另支付顾客每台旧空调收购价0.05万元。(5)商场将11月份购进的自动榨汁机50台作为福利发放给职工,增值税专用发票上注明的价款和税款分别为4万元、0.68万元。要求:计算电视机厂2019年10月应纳的增值税
2019年10月发生以下经营业务:(1)购入冰柜500台,增值税专用发票上注明的价款和税款分别为96万元、16.32万元(发票已认证)。另外支付运费2万元,承运单位开具了专用发票。(2)批发空调--批,取得不含税销售额350万元,采用委托银行收款方式结算,货已发出并办妥托收手续,货款尚未收回。(3)零售电视机取得零售收入总额23.4万元,货款已收回。(4)采取以旧换新方式销售微波炉468台,每台零售价0.1万元,另支付顾客每台旧空调收购价0.05万元。(5)商场将11月份购进的自动榨汁机50台作为福利发放给职工,增值税专用发票上注明的价款和税款分别为4万元、0.68万元。要求:计算电视机厂2019年10月应纳的增值税
2019年10月发生以下经营业务:(1)购入冰柜500台,增值税专用发票上注明的价款和税款分别为96万元、16.32万元(发票已认证)。另外支付运费2万元,承运单位开具了专用发票。(2)批发空调--批,取得不含税销售额350万元,采用委托银行收款方式结算,货已发出并办妥托收手续,货款尚未收回。(3)零售电视机取得零售收入总额23.4万元,货款已收回。(4)采取以旧换新方式销售微波炉468台,每台零售价0.1万元,另支付顾客每台旧空调收购价0.05万元。(5)商场将11月份购进的自动榨汁机50台作为福利发放给职工,增值税专用发票上注明的价款和税款分别为4万元、0.68万元。要求:计算电视机厂2019年10月应纳的增值税
2、某电器商场为增值税一般纳纳稅人,2021年4月发生以下购销业务:(1)购入空调300台,增值税专用发票上注明的价款和税款分别为96万元、12.48万元。另外支付运费1.09万元,承运单位开具的专用发票上注明运费1万元,增值税0.09万元。
我买的人参苦瓜桑叶片79元,怎么把药给我邮来
你好老师,我公司是小规模纳税人,开票是普票,对方公司说报不了,要增值税专用发票,我公司自己可以开专用发票吗?
小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,享受3%征收率减按2%征收增值税,是开票的时候开税率为2%,还是报税的时候按2%
答案a c不是计入应付利息吗? 为什么是计入应计利息。什么情况下计入应付利息,什么情况下计入应计利息?请教一下,非常感谢!烦请详细解说一下辛苦啦!
请教一下,非常感谢!单项履约义务,多项履约义务的概念和区别。做题时怎样去分辨是单项履约义务还是多项履约义务?烦请一定详细解说,实在是对这两个概念很懵逼。
取消直播通知,该如何设置?
老师,现在开始2024汇算清缴,我是小企业会计准则,比如公司想交2000税,我的分录怎么写好
请问下我们老板名下三家公司,我要做三家公司的账,说另外两家公司也要给我发几百块的工资,个税怎么申报
报销材料上,业务经办人签的字,如果款拨付重了,会计有责任,业务经办人有责任吗?
老师 第四题为什么选c 480000是怎么算的
你好为什么要减去12.48和0.09呢?
你好,因为这两个是进项税额,可以抵扣,所以需要减去啊