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刚接手新公司,前手的库存明细账里有的商品为负数,期初数如何录?录财务软件与进销存模块时有什么注意事项?两者之间有什么注意事项?

2022-04-13 17:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-13 17:42

你好,那你要暂估入库啦,借库存商品贷,应付账款暂估。先把这个库存商品调成零。你进销存软件的话,按说是先要录了进销存软件儿,再通过进销存软件去生成你的凭证。

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快账用户9673 追问 2022-04-13 17:45

前手的库存明细账里有些商品为负数,我现重新建账时该如何录期初数,有什么技巧吗?

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齐红老师 解答 2022-04-13 17:47

您好,您提出的话就比着他的账务正常做,因为库存商品是负数的话,你暂估一个,把库存商品调成正数或调成零。

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快账用户9673 追问 2022-04-13 17:50

意思是我现重新建账录期初数时,将负数录成O,这对账务处理有什么影响?不太懂这个

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齐红老师 解答 2022-04-13 17:52

不是,你录期初的时候还是要录负数,只是说我让你在录完技术以后再做一个凭证,做完这个凭证,你的库存商品就是零了。

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快账用户9673 追问 2022-04-13 17:54

麻烦老师说具体点,还是不理解,如这凭证如何做?

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齐红老师 解答 2022-04-13 17:58

就是借库存商品 贷应付账款,暂估。

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你好,那你要暂估入库啦,借库存商品贷,应付账款暂估。先把这个库存商品调成零。你进销存软件的话,按说是先要录了进销存软件儿,再通过进销存软件去生成你的凭证。
2022-04-13
你好同学,不要怕,按程序处理,正常处理就行,这种公司 是这样的同学。
2020-08-19
你好同学 题目答案在: https://ishare.iask.sina.com.cn/f/32y6VTnrQKT.html
2022-11-12
同学你好 借发出商品70000 贷库存商品70000 借应收账款11300 贷主营业务收入10000 应交税费应交增值税销项税1300 借主营业务成本7000 贷库存商品7000 借销售费用1000 应交税费应交增值税进项60 贷应收账款1060
2022-11-24
同学你好 问题不完整哦
2022-11-21
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