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老师,21年12月有100多万暂估,但是库存商品没有余额,现在1月要冲销12月的暂估没办法继续,现在要怎么处理?

2022-04-13 12:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-13 12:11

您好,暂估当时是如何入账的?

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快账用户1244 追问 2022-04-13 12:11

借:库存商品 贷:应付账款-暂估

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快账用户1244 追问 2022-04-13 12:13

老师,我先还需要做1月的暂估冲销吗?后期要这怎么处理

老师,我先还需要做1月的暂估冲销吗?后期要这怎么处理
老师,我先还需要做1月的暂估冲销吗?后期要这怎么处理
老师,我先还需要做1月的暂估冲销吗?后期要这怎么处理
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齐红老师 解答 2022-04-13 12:13

您好,为什么做了那么多的暂估?商品都卖出去了?还是?

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快账用户1244 追问 2022-04-13 12:14

商品卖出去,发票没有进来

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齐红老师 解答 2022-04-13 12:15

那就等发票进来后,再处理

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快账用户1244 追问 2022-04-13 12:17

老师,那1月就不冲销了吗?发票进来又要怎么处理?

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齐红老师 解答 2022-04-13 12:18

是的,等到发票进来就冲销,再做正确的分录

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快账用户1244 追问 2022-04-13 12:19

可是发票进来冲销也不对啊,库存就没有余额

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齐红老师 解答 2022-04-13 12:20

冲销,一正一负=0,是对的 

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快账用户1244 追问 2022-04-13 12:21

老师,麻烦你写一下冲销的分录

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快账用户1244 追问 2022-04-13 12:26

老师,你看库存商品没有余额,我冲销是不是也要 借应付账款—暂估 贷库存商品,这样这样做,库存就为负数

老师,你看库存商品没有余额,我冲销是不是也要  借应付账款—暂估 贷库存商品,这样这样做,库存就为负数
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齐红老师 解答 2022-04-13 12:29

借:应付账款—暂估 贷:应付账款

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快账用户1244 追问 2022-04-13 12:31

老师,贷方的应付账款是为什么?

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齐红老师 解答 2022-04-13 12:34

收到发票,不是暂估应付款了,是实际的应付账款了啊

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您好,暂估当时是如何入账的?
2022-04-13
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同学,你的意思是你当时进来的这个产品,你做了暂估,还是你卖出去的货做了暂估,方便写一下你的分录吗
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这个没有发票,你这个根据实际做账就可以结转成本汇算清缴纳税调增,
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