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单位2019年至2021年开票收入符合加计抵减政策。2022年补2020年和2021年每月增值税申请,每月可以退10%加计抵减。那么,退回来的增值税和附加税分录怎么做呢?

2022-04-12 11:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-12 11:48

您好,增值税,借银行存款,借应交税费未交增值税(红字),附加税,借银行存款,借应交税费(红字)

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您好,增值税,借银行存款,借应交税费未交增值税(红字),附加税,借银行存款,借应交税费(红字)
2022-04-12
你好,借银行存款贷应交税费未交增值税, 借应交税费未交增值税贷营业外收入, 借银行存款贷应交税费附加税, 借应交税费附加税贷营业外收入
2022-08-05
1.如果退的是当年的: 借:银行存款,贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出) 2.如果退的是以前年度的: 收到退税款,借:银行存款,贷:应交税费--应交增值税(以前年度损益调整) 结转以前年度损益调整,借:应交税费--应交增值税(以前年度损益调整),贷:利润分配--未分配利润
2023-09-19
你好 之前的不允许你们抵扣了吗
2021-03-22
借,以前年度损益调整 营业外支出 贷,银行存款 滞纳金不扣除,其他可以扣除
2021-10-21
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