你好; 今年红冲 重新再开; 你们发票 不含税金额和税额 都与去年的金额一致吗? 你 把去年分录发来看看
老师您好,我们公司2019年2月份开了两张16%税率的发票,因为项目有些变更,现在需要客户退回红冲然后我们再重新开16%税率的发票出去,发票名称不变、型号、单价、总价都会有变更,现在开16%的票会有风险吗?
老师我去年开出去29万多的票,对方一直没挂账,现在把票给我退回了,我是要把原来的收入红冲吗?红冲后怎么做会计分录
去年开出的发票因为开票资料变更今年被退回红冲以后重开怎么做会计分录?求老师解答 需要完整的分录
老师您好!我司去年12月份开具专票给对方,对方到今年2月份发现他们出具的税号有误,要求重开专票,我已经红冲也重开了发票,请问这个会计分录怎么处理
老师您好!我司去年12月份开具专票给对方,对方到今年2月份发现他们出具的税号有误,要求重开专票,我已经红冲也重开了发票,请问这个会计分录怎么处理
老师新增人员自然人怎么添加呢?麻烦老师说一下谢谢
老师刚面试成功明天去上班,我第一天上班要做哪些事?麻烦老师说一下谢谢
老师好,12月多计提的工资是否用汇算调增来处理
连续12个月不超过500万,是从领营业执照算起,还有从开出第一张发票算起
应交税费-应交增值税(进项税额)期末借方余额,是不是要重分类到其他流动资产?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
我们备案的是先进先出法
我们备案的是先进先出法
全部一致 只是开票资料变更需要冲红重开 借:应收账款 94252 贷:主营业务收入 83408.85 应交税费-应交增值税(销项税额) 10843.15
你好; 那就直接红冲分录做 借:应收账款- 94252 贷:主营业务收入 -83408.85 应交税费-应交增值税(销项税额)- 10843.15 ; 在重新开票做 :借:应收账款 94252 贷:主营业务收入 83408.85 应交税费-应交增值税(销项税额) 10843.15 。 因为你税额是 去年就报了
老师 这个不需要调整以前年度损益吗
你好; 不用; 因为一开始 我就得问你了 。你没有差异直接做哈 ;
好的 谢谢老师的解答!
不客气的。帮到你就好;满请给予评价