你好; 今年红冲 重新再开; 你们发票 不含税金额和税额 都与去年的金额一致吗? 你 把去年分录发来看看
老师您好,我们公司2019年2月份开了两张16%税率的发票,因为项目有些变更,现在需要客户退回红冲然后我们再重新开16%税率的发票出去,发票名称不变、型号、单价、总价都会有变更,现在开16%的票会有风险吗?
老师我去年开出去29万多的票,对方一直没挂账,现在把票给我退回了,我是要把原来的收入红冲吗?红冲后怎么做会计分录
去年开出的发票因为开票资料变更今年被退回红冲以后重开怎么做会计分录?求老师解答 需要完整的分录
老师您好!我司去年12月份开具专票给对方,对方到今年2月份发现他们出具的税号有误,要求重开专票,我已经红冲也重开了发票,请问这个会计分录怎么处理
老师您好!我司去年12月份开具专票给对方,对方到今年2月份发现他们出具的税号有误,要求重开专票,我已经红冲也重开了发票,请问这个会计分录怎么处理
税务局对电子发票格式要求
有没有什么好的方法能区分借方和贷方啊
老师我们是广告公司,如下图广告发布.节目制作要交文化建设费吗
老师我们是广告公司,如下图开的销售发票要交文化建设费吗
汇算清缴时工资薪金包括工资还有其他的吗?
老师,假设含税100元开9%专票,现在只开3%专票,那么税差要扣多少呢,附加税12%
这什么意思啊,都是商业汇票,付款期限最长不得超过 6 个月,后边又说了个提示付款期限,远期商业汇票的提示付款期限,自汇票到期日期 10 日,既付商业汇票的提示付款期限,自出票日起 1 个月
账面库存商品数量为零,但是结存金额为负数
老师,银行贷款报表怎么编制
汇算清缴时候营业外收入需要填表吗?还有营业外支出,是不是就填主表
全部一致 只是开票资料变更需要冲红重开 借:应收账款 94252 贷:主营业务收入 83408.85 应交税费-应交增值税(销项税额) 10843.15
你好; 那就直接红冲分录做 借:应收账款- 94252 贷:主营业务收入 -83408.85 应交税费-应交增值税(销项税额)- 10843.15 ; 在重新开票做 :借:应收账款 94252 贷:主营业务收入 83408.85 应交税费-应交增值税(销项税额) 10843.15 。 因为你税额是 去年就报了
老师 这个不需要调整以前年度损益吗
你好; 不用; 因为一开始 我就得问你了 。你没有差异直接做哈 ;
好的 谢谢老师的解答!
不客气的。帮到你就好;满请给予评价