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老师,新接手的公司,账上的银行存款数据和实际的余额不一致,也没办法查找,之前已经按照账上的录入期初数了,我应该怎么调整?

2022-04-10 15:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-10 16:06

差异调整法人的往来就是了。挂其他应收或者应付

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快账用户3064 追问 2022-04-10 16:13

老师,金额不多的话用库存现金调平可以吗?

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齐红老师 解答 2022-04-10 16:15

不行的哈,那样出纳的现金账对不上

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快账用户3064 追问 2022-04-10 16:31

没有专门的出纳现金管理,现金余额多点少点没关系的可以吗

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齐红老师 解答 2022-04-10 16:35

额嗯,可以的自己调了就行了

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差异调整法人的往来就是了。挂其他应收或者应付
2022-04-10
你好 账都是平的可以补记分录 
2021-07-07
你这个新公司建账之前发生业务是需要按银行流水补齐账,期初为0 ,不想补差额输入未分配利润 ,预提费用不需要附件,你想要附件,那这个自己做表贴后面,xx费用
2021-04-07
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2024-03-25
小额的长短款差异,可以调整到营业外收支。
2020-08-24
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